你好!稅務(wù)給你們核定個(gè)體戶幾個(gè)季度開(kāi)票額沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),不用繳納稅費(fèi),如果超過(guò)9萬(wàn)元全額交稅,比如核定的就是9萬(wàn),如果1-3月開(kāi)票合計(jì)是8萬(wàn),不用繳納對(duì)應(yīng)的稅額,4-6月是13萬(wàn),那要以13萬(wàn)全額交稅
老師您好,我家是小規(guī)模納稅人也就是以前的個(gè)體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問(wèn)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局專管員,感覺(jué)不是那么明白,說(shuō)不清楚,所以,我來(lái)咨詢老師。就是說(shuō)商店每個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)九萬(wàn),但不超過(guò)三十萬(wàn),政策是“免稅”,稅管員說(shuō)還得繳納個(gè)人所得稅。這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?如果需要繳納個(gè)人所得稅,在哪個(gè)環(huán)節(jié)交,怎么交?謝謝!我的手機(jī)號(hào)15542566099老師,我家是小規(guī)模納稅人也就是以前的個(gè)體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問(wèn)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局專管員,感覺(jué)不是那么明白,說(shuō)不清楚,所以,我來(lái)咨詢老師。就是說(shuō)商店每個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)九萬(wàn),但不超過(guò)三十萬(wàn),政策是“免稅”,稅管員說(shuō)還得繳納個(gè)人所得稅。這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?如果需要繳納個(gè)人所得稅,在哪個(gè)環(huán)節(jié)交,怎么交?謝謝!我的手機(jī)號(hào)15542566099
您好老師,有個(gè)個(gè)體戶,開(kāi)戶的時(shí)候管戶說(shuō)月不能超8萬(wàn),超了需要繳納稅種,我進(jìn)去給其申報(bào),應(yīng)稅額剛好是24萬(wàn),那么問(wèn)題來(lái)了,月8就是應(yīng)稅額嗎?如果是,我手里還有其他個(gè)體戶,應(yīng)稅額和當(dāng)時(shí)就的月限額對(duì)應(yīng)不起來(lái),難道是我們自己記錯(cuò)了,問(wèn)題2是,即便是應(yīng)稅額24萬(wàn),我們開(kāi)了30多萬(wàn)發(fā)票也沒(méi)有繳納任何稅種,這個(gè)和季45萬(wàn)有關(guān)系嗎?就是管戶定的8和系統(tǒng)的24都沒(méi)有用是不是,只要不過(guò)45就行了。謝謝老師,以上討論的是個(gè)體戶問(wèn)題,并非小規(guī)模。
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬(wàn)的小項(xiàng)目,9-10月甲方已先后撥款90萬(wàn),現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進(jìn)度百分比法確認(rèn)收入,合同我也看過(guò),沒(méi)有具體說(shuō)明開(kāi)票日期,現(xiàn)在計(jì)劃是給甲方開(kāi)票,我們依據(jù)的是實(shí)際發(fā)生成本與預(yù)計(jì)總成本推算出完工進(jìn)度,進(jìn)而給甲方開(kāi)發(fā)票,我是想按照月度15萬(wàn)以下,季度45萬(wàn)以下這樣開(kāi)票分5個(gè)季度,那么我這樣會(huì)不會(huì)與我結(jié)算完工百分比那種收入確認(rèn)方法沖突?
有會(huì)做假賬的老師嗎?目前我們公司實(shí)際在職為30人左右,領(lǐng)導(dǎo)想讓買社保的12人全部工資都在公戶發(fā),我提出了這樣會(huì)交個(gè)稅的,同時(shí)我有疑惑,就是銷售的薪資基本按原本是沒(méi)有超過(guò)5000,按照實(shí)際發(fā)放就是一下子飆升一萬(wàn)多的水平,就是假的很。經(jīng)過(guò)計(jì)算,每個(gè)月大概穩(wěn)定支出5萬(wàn)多的工資,如果按照實(shí)際發(fā)放,那么每個(gè)月就會(huì)支出9萬(wàn)多工資甚至更多。我個(gè)人覺(jué)得這樣是不太正常的。在我們的收入并沒(méi)有怎么增加的情況下,員工的收入劇增是不合理的,只有收入和員工的收入一起增長(zhǎng)才是正常的,而且之前固定的薪酬支出并沒(méi)有顯示我們是個(gè)銷售型公司,我們表面上是個(gè)服務(wù)型公司,沒(méi)有成本。我這樣的思路是對(duì)的嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在是不是沒(méi)有什么免個(gè)人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個(gè)個(gè)體戶的 以前是季度開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)元就要交個(gè)人所得稅(按0.5%減半征收)然后個(gè)體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報(bào)了,但是稅務(wù)局給我們申報(bào)的個(gè)人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個(gè)人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報(bào)的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險(xiǎn)嘛?
干粉滅火器維修打壓檢測(cè),21具?45元,新采購(gòu)滅火器10具?60元,合計(jì):1545元。老師這個(gè)怎么開(kāi)發(fā)票呢?項(xiàng)目名稱怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)生鮮公司,開(kāi)出免稅普票,是不是對(duì)應(yīng)的專票就不能抵扣
老師您好,甲公司有兩臺(tái)已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉(cāng)庫(kù)存放丟失,甲公司租賃乙公司倉(cāng)庫(kù),租賃合同約定乙公司有索賠責(zé)任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項(xiàng)匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
我司為被告方,支付給原告訴訟費(fèi)款,計(jì)入什么科目
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師這個(gè)是指繳納經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅是吧,如果核定9萬(wàn)的話要繳納個(gè)人所得稅多少呢,增值稅,附加稅不用繳納了吧
你好!“這個(gè)是指繳納經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅是吧”是的 “如果核定9萬(wàn)的話要繳納個(gè)人所得稅多少呢”如果定期定額核定的9萬(wàn),只要不超過(guò)9萬(wàn),不用考慮稅費(fèi),超過(guò)9萬(wàn),就需要考慮個(gè)稅,增值稅和附加稅
超過(guò)9萬(wàn)還得繳納增值稅嗎,現(xiàn)在增值稅不是沒(méi)有限額免稅的嗎