你好,個稅是以上月發(fā)放的工資來申報的。
老師,個稅是以計(jì)提工資申報吧,假如我4月計(jì)提1-3.月工資1萬,5月申報個稅是以1萬申報嗎 還是以5月計(jì)提當(dāng)月工資8000申報
老師,我公司3月1號員工入職,5月份發(fā)4月工資,我在個稅系統(tǒng)正常申報,所屬期應(yīng)該是幾月份?做4月工資表里面累計(jì)扣除是1000萬嗎?是5月申報4月工資?還是6月申報4月工資?
問個問題1月計(jì)提工資是6000 2月發(fā)6000工資 3月申報1月計(jì)提的工資的個稅 但是我2月辦社保 社保的個人部分是3月申報1月工資時扣 還是4月申報2月工資時扣
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
為什么別的老師說以應(yīng)發(fā)而不是實(shí)發(fā)?應(yīng)發(fā)不是計(jì)提的金額嗎
你好,是應(yīng)發(fā)工資,但是按上個月實(shí)際發(fā)放工資表上的應(yīng)發(fā)工資。
如果4月份我計(jì)提1萬 5月做賬的時候?qū)嶋H發(fā)了9000 申報個稅是按9000來嗎 和我5月計(jì)提當(dāng)月工資8000美關(guān)系對嗎 差額的1000呢
你好,你5月實(shí)際發(fā)了9000,申報個稅是6月份申報,按10000來申報,因?yàn)?000是扣掉五險一金的金額。而個稅申報后面有這個扣除項(xiàng)的。
如果4月實(shí)際發(fā)了0申報個稅是5月申報,按3月計(jì)提的工資來 是這樣嗎 我有點(diǎn)亂
你好,同學(xué)4月份沒發(fā)放工資的話,5月份是按0來申報的。
我不太理解的是到6月的話為什么是按1萬來申報 1萬是我4月計(jì)提的
你好,因?yàn)槟阌?jì)提的這個不是在5月份發(fā)放了嗎?