您好同學(xué)是按去年最后成本金額填
老師,我們公司是獨(dú)立核算的一家分公司,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單里,我是不是就是那些系統(tǒng)自動(dòng)勾選的灰色的表填好就好了,那個(gè)一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表這些不用填的
企業(yè)所得稅匯算清繳,我們是分公司獨(dú)立核算,在填A(yù)102010,企業(yè)成本支出明細(xì)表,是按去年最后成本金額填?還是按有發(fā)票的金額填?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我們是分公司獨(dú)立核算,在填A(yù)102010,企業(yè)成本支出明細(xì)表,是按去年最后成本金額填?還是按有發(fā)票的金額填?
所得稅匯算清繳 當(dāng)年度有稅收滯納金3283元。 請(qǐng)問在填寫一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010)中營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)項(xiàng)時(shí): 是填寫在罰沒支出項(xiàng)目中還是其他項(xiàng)目中
2024年有一項(xiàng)營(yíng)業(yè)外支出是逾期繳稅滯納金,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳【一般企業(yè)成本支出明細(xì)表】里,是填在“罰沒支出”還是“其他”里
工資薪金個(gè)稅,現(xiàn)在報(bào)5月個(gè)稅,有個(gè)人5月31日離職,是先報(bào)個(gè)稅,然后再把那個(gè)人變成“非正常嗎”?
老師您好!我們公司給一個(gè)平臺(tái)付款充值,這個(gè)錢沒有使用,現(xiàn)在申請(qǐng)退回,可是平臺(tái)扣了我們200元手續(xù)費(fèi),想問下這個(gè)200元手續(xù)費(fèi)要怎么做賬呀?
個(gè)稅因入職日期選錯(cuò),25.3月入職,但選成24年3月,多了2個(gè)月的免征額1萬(wàn),造成當(dāng)期有個(gè)稅,但是未產(chǎn)生個(gè)稅,這樣怎么辦呢
現(xiàn)在全電專票,地址銀行信息是必需填嗎
老師好,賬上有進(jìn)項(xiàng)稅留底,本月銷項(xiàng)稅額小于留底額,會(huì)計(jì)分錄怎么做
每月是銀行存款支付租金的,租賃方開具的發(fā)票是租金,包含租金和租賃利息
實(shí)收資本300000元;資本公積1700000元;盈余公積0;未分配利潤(rùn)-1300984.96元,請(qǐng)問股權(quán)原值多少呢
老師,國(guó)企的黨建專用賬戶產(chǎn)生費(fèi)用發(fā)票如何開具?
有兩個(gè)公司,A公司控股B公司51%,兩個(gè)公司業(yè)務(wù)相同,員工混著用,現(xiàn)在想把A公司的所有業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)到B公司,怎么做賬呢?A公司賬上掛著預(yù)收款,成本
老師好,請(qǐng)問員工實(shí)際報(bào)銷項(xiàng)目是租賃費(fèi)或者招待費(fèi)等,但是報(bào)銷單后面貼的發(fā)票是本企業(yè)抬頭的其他項(xiàng)目,應(yīng)該怎么入賬?
我有收據(jù)的材料票,沒有發(fā)票怎么做調(diào)整?
你好,那你就要調(diào)增壓吊燈的話,你找到那個(gè)納稅調(diào)整表,納稅調(diào)整表的30行。
你好同學(xué),那就要調(diào)增,成本的,你找到納稅調(diào)整表到30行,在那里面進(jìn)行調(diào)整就可以的。
好的老師,A107040,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表這個(gè)怎么填?我們是小規(guī)模納稅人,屬于小微企業(yè)
那個(gè)表不需要你填寫的,你保存好主表以后再打開那個(gè)表,然后再保存一下,它是系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù)據(jù)的。
這個(gè)小微企業(yè)不讓填收入支出和期間費(fèi)用表,我的收入支出直接填年度申報(bào)表嗎?
收入支出費(fèi)用直接在那個(gè)主表里就可以的。