借應(yīng)付賬款、 貸原材料、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師您好,請(qǐng)問供方多開了一張發(fā)票,我們是購貨方,我這邊退稅認(rèn)證里確認(rèn)勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,供方負(fù)數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時(shí)怎么做?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?是退稅認(rèn)證的,不是抵扣認(rèn)證
老師,我收到一張發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了,但是現(xiàn)在退貨了一個(gè)產(chǎn)品,對(duì)方讓我開紅字信息表 ,重新把那個(gè)要退貨開一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我,我要怎么處理這張發(fā)票
請(qǐng)教老師,我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個(gè)月對(duì)方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請(qǐng)問銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對(duì)方嗎?
老師你好,我是采購方,原材料那邊要我退回了一個(gè)發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證了。 退回后,她給我開了個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票我收到后,怎么操作?
老師你好 去年收到一筆原材料的發(fā)票 當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了 后來材料有問題 退回去大部分,現(xiàn)在款還沒結(jié)清,對(duì)方要求我把發(fā)票退給他們,我怎么操作呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅額科目里嗎
更正24年增值稅及印花稅及企業(yè)所得稅的報(bào)表,如何調(diào)整賬務(wù)處理
老師我們給對(duì)方提供了專票,現(xiàn)在要紅沖,雙方已經(jīng)確認(rèn)了,我這邊怎么開紅字發(fā)票
老師,我們是水樂園的,有沒有什么軟件是客人掃碼,會(huì)把開票信息和金額上傳,然后我們?cè)诤笈_(tái)開具
老師,我問下,有初級(jí)會(huì)計(jì)證書,就是有助理會(huì)計(jì)師的職稱嗎
老師,你好,我們跨境獨(dú)立站的結(jié)算賬單在哪里導(dǎo)數(shù)據(jù)啊
離職補(bǔ)償,直接分錄寫借管理費(fèi)用辭退福利 貸銀行存款可以嗎
老師 支付給個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)金計(jì)入什么科目
老師,這個(gè)T字賬戶里應(yīng)交稅費(fèi)期末余額記在借方還是貸方呀?
老師,請(qǐng)問小微企業(yè)年銷售額超過120萬,增值稅如何計(jì)算?稅率是多少?


進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后就不用再處理了是吧?
你好,對(duì)的是的,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?是在哪里個(gè)表上處理?
同學(xué),附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,里面有開具的紅字信息表。