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老師你好,我是采購方,原材料那邊要我退回了一個發(fā)票,我已經(jīng)認證了。 退回后,她給我開了個負數(shù)發(fā)票,請問這個負數(shù)發(fā)票我收到后,怎么操作?

2022-05-06 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 11:22

借應付賬款、 貸原材料、 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2969 追問 2022-05-06 11:23

進項稅額轉(zhuǎn)出后就不用再處理了是吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:24

你好,對的是的,申報進項轉(zhuǎn)出就可以的。

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快賬用戶2969 追問 2022-05-06 11:25

申報進項轉(zhuǎn)出?是在哪里個表上處理?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:26

同學,附表二進項轉(zhuǎn)出,里面有開具的紅字信息表。

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借應付賬款、 貸原材料、 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-05-06
同學,你好 開具紅字信息表
2022-07-27
你好; 你開紅字信息表;你做轉(zhuǎn)出分錄。 次月做附表2 轉(zhuǎn)出申報 ; 收到紅字發(fā)票做紅沖分錄??
2022-11-16
收到的紅字發(fā)票做負數(shù)分錄。
2021-08-17
你好,對方需要給你付出發(fā)票的兩聯(lián)都給你。
2023-07-18
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