可以申報(bào)時(shí)候我把她的專項(xiàng)去掉,等到她明年匯算清繳再弄

老師,請(qǐng)問(wèn),21年12月的個(gè)稅申報(bào),沒(méi)有填寫(xiě)專項(xiàng)扣除,導(dǎo)致交了60元個(gè)稅,已扣款,然后跟代賬公司說(shuō)、代賬公司又更好了申報(bào)表,把專項(xiàng)扣除加上了,就正好不用交稅了,代賬公司還說(shuō)匯算清繳時(shí)候能退回來(lái),可是個(gè)稅匯算清繳時(shí)候沒(méi)有這個(gè)60元啊
你好,我先扣了員工的個(gè)稅,后面員工加了專項(xiàng)扣除,導(dǎo)致申報(bào)時(shí)候不用扣了,請(qǐng)問(wèn)我扣的個(gè)稅要還給她還是怎么處理好呢?可不可以申報(bào)時(shí)候我把她的專項(xiàng)去掉,等到她明年匯算清繳再弄?
在做個(gè)稅申報(bào)時(shí),沒(méi)有把累計(jì)專項(xiàng)扣除填上去,導(dǎo)致員工的個(gè)稅多扣繳了,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?在下月申報(bào)時(shí)直接把累計(jì)扣除的數(shù)據(jù)按正常填報(bào)可以嗎,還是需要再加上漏報(bào)的專項(xiàng)扣除呢
老師,我今天在申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候,所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個(gè)稅多繳納了。后面更正申報(bào)了,但是款已經(jīng)扣了。請(qǐng)問(wèn)差額的這部分,該怎么辦?到時(shí)候會(huì)退稅到員工個(gè)人卡上嗎?
老師,我今天在申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候,所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個(gè)稅多繳納了。后面更正申報(bào)了,但是款已經(jīng)扣了。請(qǐng)問(wèn)差額的這部分,該怎么辦?到時(shí)候會(huì)退稅到員工個(gè)人卡上嗎?還有就是,您看下這個(gè)圖片里面她說(shuō)的是什么意思?
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng),海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫(xiě)哪個(gè)國(guó)家?
老師 問(wèn)一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開(kāi)錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開(kāi)具的發(fā)票的分錄可以寫(xiě)一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤(rùn)率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
第(5)小問(wèn)里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個(gè)體工商戶采購(gòu)500元以內(nèi)的物品,未開(kāi)發(fā)票,以加蓋個(gè)體戶公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會(huì)計(jì)對(duì)方要注意什么

