你好,建2022年賬,最后1列填2022年年初數(shù),以前年度是手工帳,可以填在前面的3列
老師 現(xiàn)在我們要換財務(wù)軟件,想新建一個賬套,舊的賬套應(yīng)收賬款下有五六千個客戶,需要在新建賬套中一一錄入這五六千個客戶的期初余額嗎
老師,服務(wù)行業(yè)的老板想用這個軟件,如下圖,圖1為管理,圖為售后圖3為財務(wù),數(shù)據(jù)很亂,(有的數(shù)據(jù)入,有些不入),建立一個新賬套吧,期初數(shù)據(jù)又難,有沒有好的建議,請指點一下,非常感謝!
你好,要在財務(wù)軟件中新建賬套,請問期初數(shù)據(jù)輸入到截圖中的哪一列?
中途更換財務(wù)軟件,在新財務(wù)軟件進行期初建賬的時候科余數(shù)據(jù)是一致的,但是出來的資產(chǎn)負(fù)債表卻是有差異的,請問該怎么解決
請問老師,公司之前有代理會計做的賬,現(xiàn)在帳拿回來了要重新建賬套,按照財務(wù)報表輸入初始數(shù)據(jù),其他流動資產(chǎn)的數(shù)據(jù)應(yīng)該輸入那一欄?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
建2022年賬套,最后1列填2022年年初數(shù),是理解的,但是以前年度是手工賬,填前面的三列是不理解的,應(yīng)該是前四列吧?
幣種那列可以不填寫
這兩種建賬套的情況有什么區(qū)別嗎,不都一樣嗎?
沒有太大區(qū)別,只是記賬習(xí)慣,可以直接就寫2022年年初數(shù)
老師,可以說的詳細(xì)點嗎,我是會計小白,還達(dá)不到一點就通的地步!
要不前四列都填寫,要不就都只填寫最后一列,2021年年初數(shù)
寫錯了,是2022年年初數(shù)
你這樣處理吧,期初數(shù)填上2022年年初數(shù),2/3列不填。年初數(shù)也填上2022年年初數(shù)。從2022年年初建賬
那2022年1-4月的憑證怎么處理?
補錄到系統(tǒng)里,這樣建整年度帳,雖然麻煩點,但是后期查帳方便
好的,這種情況了解了!再麻煩問一下,我們還有一家公司,成了好幾年了,一直未建賬,現(xiàn)在想好好管理,把賬建起來,這是不是期初建賬,還是初期建賬?
這種行為,用財務(wù)專業(yè)術(shù)語怎么描述?
你從2022年初建,以前的不用在錄了,
要不工作量太大了
之前都沒有建賬,期初余額都沒有,現(xiàn)在正在整理期初余額,這和原先是手工做帳,但沒有錄入進軟件,完全是兩個概念
現(xiàn)在想辦法整理出期初余額開始建賬
單據(jù)比較全的話,你就補做賬。以前的單據(jù)不全的話。你就在2022年年初的時點。盤點你的實物資產(chǎn),作為期初余額。從2022年初建
可能會從2022年5月開始建賬
2022.5月這樣也是可以的
五月建賬的話,是不是只需在期初余額這一列填寫金額就可以了?
是的,這樣處理沒問題
老師,如果期初借貸不平,暫時又是找不出原因,但是沒有期初又不能接著做帳,比較著急的,這個差額怎么處理呀,老師這是最后一問了,能說的稍微詳細(xì)點嗎,否則我再問另一個老師的話,又要從頭開始了,謝謝
如果實在找不到原因,你先把他這個差額放在任意一個科目里,把期初作平。然后去做帳,后期有時間你可以再去調(diào)整這個期初余額。