你好 借:生產成本 制造費用 管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬?
3月末,分配職工工資150萬,其中直接產生產品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業(yè)行政管理人員工資20萬元,專設銷售機構人員工資10萬元。
以現(xiàn)金支付職工工資500000元,其中,生產工人工資300000元,生產車間管理人員工 資100000元,行政管理人員工資50000元,銷售人員工資50000元;
計算分配,本月應付工資,其中生產工人工資10萬,元生產管理人員工資2萬元,行政管理人員3萬元,專設銷售機構人員的工資4萬元,(會計分錄)
計算分配本月應付工資,其中生產工人工資。10萬元,生產管理人員工資2萬元,行政管理人員3萬元,專設銷售機構人員的工資4萬元,(會計分錄。)
分配本月工資100000元:生產工人50000元,車間管理人員30000元,行政管理人員20000元
之前對公轉賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據)
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術服務費算不算呢?