你好,印花稅是你的收入加上成本合計(jì)一塊兒填寫。

企業(yè)所得稅季報(bào)表上,那個(gè)營業(yè)成本是主營業(yè)務(wù)成本的金額還是主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用和稅金及附加的金額之和
印花稅按流轉(zhuǎn)稅申報(bào),是營業(yè)收入-營業(yè)成本=應(yīng)納稅所得額是嗎,還要扣減費(fèi)用和稅金和附加嗎
老師,咱們在算所得稅費(fèi)用的時(shí)候是不是也把營業(yè)外收入和支出算里面了然后咱們申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候得營業(yè)收入,和成本包括營業(yè)外收入和支出嗎,包括稅金及附加和期間費(fèi)用嗎
老師小規(guī)模納稅人印花稅的計(jì)稅依據(jù)是進(jìn)項(xiàng)的不含稅金額和銷項(xiàng)的不含稅金額之和嗎!那按照營業(yè)收入和營業(yè)成本報(bào)印花稅是怎么回事啊
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表填寫營業(yè)務(wù)收本年累計(jì)金額和營業(yè)成本本年累計(jì)金額,這營業(yè)成本本年累計(jì)金額包含其他費(fèi)用嗎?比如期間費(fèi)用和附加稅費(fèi)等?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


按照你的合同金額來填寫的。
老師不好意思說錯(cuò)了,是防洪稅,我問了稅務(wù),稅務(wù)說流轉(zhuǎn)稅是指營業(yè)利潤,那么營業(yè)利潤是直接營業(yè)收入-營業(yè)成本嗎
需要扣除費(fèi)用和附加稅嗎
防洪費(fèi)按照計(jì)征流轉(zhuǎn)稅的應(yīng)納稅營業(yè)額或銷售額進(jìn)行計(jì)算征收,如果沒有應(yīng)稅收入,應(yīng)該進(jìn)行零申報(bào)。計(jì)算公式為:應(yīng)繳防洪費(fèi)=銷售(營業(yè))收入×適用比率
你稅務(wù)局是不是給你說錯(cuò)了?