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甲公司20xx年12月1日與客戶簽訂了-項(xiàng)建筑施工任務(wù),施工期為18個(gè)月,合同總收入500000元,客戶分三次支付,第一次在項(xiàng)目開始執(zhí)行時(shí)支付,金額為150000元,第二次在項(xiàng)目執(zhí)行中期支付,金.額為300000元/剩余的在項(xiàng)目完成時(shí)支付。估計(jì)總成本400000元,20xx年實(shí)際發(fā)生安裝料工費(fèi)成本80000元,相關(guān)的增值稅稅額為12000元,第二年全年發(fā)生安裝料工費(fèi)成本250000元,相關(guān)的增值稅稅額為28000元,第三年發(fā)生安裝料工費(fèi)成本75000元,相關(guān)的增值稅稅額為5000元。公司提供建筑服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的時(shí)間。進(jìn)項(xiàng)稅額經(jīng)認(rèn)證準(zhǔn)予抵扣。假定按投入成本計(jì)算履約進(jìn)度。甲為增值稅--般納稅人,適用的增值稅稅率10%。

2022-05-04 14:30
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-04 15:03

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2022-05-04
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2022-05-04
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2022-05-04
借銀行存款200 貸應(yīng)收賬款200
2021-01-07
合同簽訂時(shí)=1000*20%=200 借:銀行存款200 貸:預(yù)收賬款-乙200 第二次為2018年12月31日=1000*60%=600 借:銀行存款600 貸:預(yù)收賬款-乙600 第三次1000*(1+9%)-200-600=290 借:銀行存款290 貸:預(yù)收賬款-乙290 2018年12月31日 完工程度=210/(210+390)=0.35 收入確認(rèn)1000*0.35=350 借:預(yù)收賬款381.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入350 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 31.5 借:主營業(yè)務(wù)成本210 貸:工程施工(或原材料等科目)210 希望對您有幫助
2020-01-02
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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