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2、某企業(yè)為一般納稅人,2019年4月10日銷售2008年12月購置的設(shè)備一臺,其原值10000元,殘值率2%,折舊年限10年,已提足折舊,通過銀行收取設(shè)備價款3000元(含稅價)。 要求:進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)會計(jì)處理。

2022-05-04 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-05-04 10:22

老師在嗎

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快賬用戶8104 追問 2022-05-04 10:23

2019年4月20日甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,甲公司提供的原材料金額為100 000元,通過銀行支付乙公司不含增值稅的加工費(fèi)5 000元,取得增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證,乙公司無同類產(chǎn)品市場價,該應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅的適用稅率10%,乙公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。該委托加工產(chǎn)品收回后不再加工而用于銷售。 要求:分別甲乙公司進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)會計(jì)處理。

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齊紅老師 解答 2022-05-04 10:26

您好,會計(jì)處理如下 借:固定資產(chǎn)清理20 累計(jì)折舊980 貸:固定資產(chǎn)1000 借:銀行存款3000 貸:固定資產(chǎn)清理2912.62 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅58.25 營業(yè)外收入29.13 借:固定資產(chǎn)清理2892.62 貸:資產(chǎn)處置損益2892.62

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齊紅老師 解答 2022-05-04 10:27

同學(xué),新的問題不是熟悉的題目,抱歉,新的問題也需要重新提交哈

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快賬用戶8104 追問 2022-05-04 10:30

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-04 10:31

不客氣哈,學(xué)習(xí)愉快加油

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老師在嗎
2022-05-04
你好 ; 借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅貸 銀行存款 ; 借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ; 變賣:借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn):借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益 或者做相反分錄
2021-11-02
學(xué)員你好,分錄如下 購入 借*固定資產(chǎn)60000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額60000*0.13=7800貸*銀行存款67800
2022-11-28
您好 該設(shè)備到出售時應(yīng)提折舊額60000/5=12000 購入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 60000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7800 貸:銀行存款 67800 按月折舊 借:制造費(fèi)用 12000/12=1000 貸:累計(jì)折舊 1000 設(shè)備出售時 借:固定資產(chǎn)清理 48000 借:累計(jì)折舊 12000 貸:固定資產(chǎn) 60000 借:銀行存款46000%2B5980=51980 貸:固定資產(chǎn)清理46000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 46000*0.13=5980 借:資產(chǎn)處置損益 48000-46000=2000 貸:固定資產(chǎn)清理 2000
2022-05-29
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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