對(duì)的,是的,是這么做的。
分公司以總公司名義簽的合同,開(kāi)票收款都是總公司(增值稅附加稅都是總公司交)總公司扣掉管理費(fèi)后把剩余的錢(qián)打給分公司,分公司怎么會(huì)計(jì)分錄
分公司以總公司名義簽的合同,開(kāi)票收款都是總公司(增值稅附加稅都是總公司交)總公司扣掉管理費(fèi)后把剩余的錢(qián)打給分公司,分公司怎么會(huì)計(jì)分錄
增值稅。總分公司非同一縣市,但是收款和開(kāi)票都是總公司的名義,那么總是公司來(lái)申報(bào)增值稅,分公司不涉及增值稅處理,對(duì)嗎?
總公司和分公司的增值稅問(wèn)題:如果收款和開(kāi)票都是總公司的名義,那么分公司不用交增值稅,但是增值稅還是要在當(dāng)?shù)厣陥?bào)的,只是零申報(bào)。對(duì)嗎?
同一縣市的總分公司增值稅默認(rèn)匯總申報(bào)嗎?還是說(shuō)要問(wèn)縣市級(jí)稅務(wù)局的具體規(guī)定?
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問(wèn)被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個(gè)題當(dāng)中的12是怎么來(lái)的,不明白
老師,收款方和開(kāi)票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來(lái)勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開(kāi)了一個(gè)個(gè)體工商戶(hù),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開(kāi)普票,開(kāi)票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問(wèn)下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒(méi)需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
老師,如果是同一縣市的分公司,收款和開(kāi)票都是總公司的名義,同樣也是總公司來(lái)申報(bào)增值稅,分公司不涉及增值稅處理,對(duì)嘛?
獨(dú)立核算的是的 非獨(dú)立核算的在一個(gè)地方的合并一塊申報(bào)
老師,我的意思是,總公司名義收款開(kāi)票的那部分增值稅,是放在總公司的申報(bào)表里,而不是分公司的申報(bào)表里,對(duì)嘛?
總分公司只要增值稅獨(dú)立核算的 就在總公司 不關(guān)在不在一個(gè)地方 增值稅獨(dú)立核算的,不能總總司開(kāi)了發(fā)票 在分公司申報(bào)繳納稅款 不合理
老師,我沒(méi)看明白,能直接回答我的問(wèn)題嘛
在總公司申報(bào) 交稅 不在分公司