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某公司為居民企業(yè),2019年實(shí)現(xiàn)利潤總額為30O萬元,按利潤總額申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年產(chǎn)品銷售收入6000萬元,業(yè)務(wù)招詩費(fèi)23萬元。假設(shè)該公司無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,該公司應(yīng)納稅額為多少?

2022-05-02 19:52
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-02 19:54

您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增金額6000*5/1000=30 23*0.6=13.8 23-13.8=9.2 該公司應(yīng)納稅額(300%2B9.2)*0.25=77.3

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您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增金額6000*5/1000=30 23*0.6=13.8 23-13.8=9.2 該公司應(yīng)納稅額(300%2B9.2)*0.25=77.3
2022-05-02
你好,6000*0.5%=30,23*60%=13.8,所以業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額為13.8,所以應(yīng)納稅額=(300%2B23-13.8)*25%
2020-11-10
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照60%可以稅前扣除,也就是13.8,收入的千分之五是30,沒有超過,所以需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是23-13.8=9.2,應(yīng)納稅額=(300%2B9.2)*25%=77.3
2022-05-04
您好,是這樣計(jì)算的,800*(1-25%)=600,這樣的
2022-11-06
,該公司2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額為=(500-380)*25%=30
2022-06-06
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