你好,原則上不應該有余額的
老師,請問應交稅費-個人所得稅,貸方有余額要怎么處理,做工資時算了個稅,實際報稅時又不用交稅
老師您好,應交稅費-應交個人所得稅,期末有貸方余額是嗎?
請問應交稅費(個人所得稅)出現(xiàn)貸方余額,如何平帳?
請問老師 應交稅費-應交個人所得稅借方余額表示什么
請問老師應交稅費-個人所得稅貸方有余額嗎?
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權轉讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
做4月份的賬,4月發(fā)3月工資。 借:應付10000 貸:銀行9910 貸:個稅90 然后4月申報3月收到的2月工資的個稅,為80。 那借:應交個稅80 貸銀行80, 那這個差額呢?
你好,兩個不是一個時間段?一個2月份,一個3月?
不是說4月份申報個稅應該按3月發(fā)放的工資(也就是2月份的工資)來申報嗎?
你們是從開始就這樣申報了嗎,還是現(xiàn)在改的
一直這樣申報的
那你申報2月份個稅跟發(fā)放2月份工資對應的上嗎
對得上呀
那就行了,這樣處理就沒有問題的