您好 借:固定資產(chǎn)200000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額26000 貸:銀行存款 226000
甲公司在2012年發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)3月3日購入全新設(shè)備一臺,購價10000元,增值稅1700元,包裝費44元、運費200元,設(shè)備款項已付,正交車間安裝。 (2)3月15日該設(shè)備在安裝過程中用銀行存款支付安裝費200元。 (3)3月31日上項設(shè)備安裝完工并交付生產(chǎn)使用。 (4)該固定資產(chǎn)預(yù)計使用年限4年,預(yù)計凈殘值收入5000元。 (5)年末,甲公司出售一臺不需用設(shè)備,售價30000元和增值稅銷項稅5100元已存銀行。該設(shè)備賬面價值原價80000元,已提折舊30000元。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編寫會計分錄。其中,第(3)題只需編寫2012年度每月折舊額,并寫出計算過程。
星海股份有限公司于2021年1月15日購入一臺不需要安裝的設(shè)備,該設(shè)備的買價250000元,增值稅42500元,包裝運雜費等4000元,全部款項通過銀行支付,設(shè)備當即投入使用。
A公司為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù) 1:購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票列明設(shè)備價格200000元,增值稅26000元,發(fā)生運費2180元(含增值稅180元)。全部款項以銀行貸款付清 2:安裝該設(shè)備是,領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批,價值20000元,應(yīng)付安裝工人工資2500元 3:安裝完工交付使用 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄
大地股份公司(一般納稅人)2×18年2月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,買價600000元,增值稅78000元,保險費500元,包裝及運雜費1300元,全部價款使用銀行存款支付,設(shè)備購回即投入使用。0(2)購入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺買價和稅金共計904000元,增值稅稅率為13%,包裝及運雜費為1500元,全部款項通過銀行存款支付,設(shè)備購回即投入安裝。(3)上述設(shè)備安裝過程中,領(lǐng)用甲材料2000元(不考慮增值稅),用庫存現(xiàn)金支付安裝費1000元。(4)上述設(shè)備安裝完畢,達到預(yù)定可使用狀態(tài),并經(jīng)驗收合格交付使用。結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
明月有限責任公司于2X21年3月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),請根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。購入一臺不需要安裝的設(shè)備,該設(shè)備的買價為200000元,增值稅為26000元,全部款項通過銀行支付,該設(shè)備當即投入使用。
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關(guān)費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師好,公司章程可編輯的電子版本是去工商拉取還是?
繳納企業(yè)所得稅分錄怎么寫
老師,我這邊是買廢車上拆下來的電機,一個電機可以拆下來廢鋁,廢鐵,銅絲,強磁,每天拆很多電機,這個成本要怎么分攤合適,暫時不考慮用工?現(xiàn)在用的用友T加
請問關(guān)于補發(fā)2024年工資 因為效益不好去年沒發(fā),現(xiàn)在補發(fā),其中涉及一個人的個人所得稅的扣繳,工資表上還要扣除嗎? 去年沒扣除
老師,收到以前年度職工退回的工資,金額約十幾萬,應(yīng)該在所得稅匯算清繳填入哪個表格?
資產(chǎn)負債率高的原因有哪些?