你好;? 這個(gè)是你公司承擔(dān)的話;? 計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -油費(fèi) ;-過(guò)路費(fèi)
老師好,委托加工分錄收回委托加工產(chǎn)品:借庫(kù)存商品 貸委托加工物資-原材料 委托加工物資-加工費(fèi) ,但是加工回來(lái)的物料我們還要發(fā)到產(chǎn)線去做成成品,此時(shí)貸方應(yīng)該怎么設(shè)置
電子生產(chǎn)加工廠,我們給委托方加工好產(chǎn)品發(fā)物流去,產(chǎn)生的物流運(yùn)費(fèi)怎么做賬
老師好,有關(guān)委托加工的消費(fèi)稅,在收回后連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),我想問(wèn)下這個(gè)收回后有沒(méi)有給受托方支付過(guò)一次消費(fèi)稅???還是委托方知道自己還再加工所以沒(méi)有給受托方交消費(fèi)稅呢
我們是受托人,加工好的產(chǎn)品,送回給委托方而發(fā)生的油費(fèi)過(guò)路費(fèi)怎么做賬
您好,老師,想問(wèn)一下受托加工物資結(jié)余如何處理呢?我們是受托加工方,接受委托加工的材料生產(chǎn)產(chǎn)品,現(xiàn)在結(jié)余一部分受托加工材料,委托方也不要了,我們應(yīng)該怎么處理呢?而且涉及去年的材料結(jié)余
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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