你好,應列入利潤表中“稅金及附加”項目=40萬%2B(130萬%2B40萬)*(7%%2B3%)
企業(yè)實際繳納增值稅130萬元,消費稅40萬元,城市維護建設稅稅率7%,教育費用附加3%,應列入利潤表中“稅金及附加”項目()萬元。A67B107C187D17
2016年10月,甲工業(yè)企業(yè)銷售商品實際應交資源稅38萬元、應交消費稅20萬元,提供運輸勞務實際應交增值稅15萬元、土地增值稅3萬元;適用的城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加為3%,假定不考慮其他因素,甲工業(yè)企業(yè)當月應列入利潤表“稅金及附加”項目的金額為()萬元。這題為什么不加土地增值稅
2016年10月,甲工業(yè)企業(yè)銷售商品實際應交資源稅38萬元、應交消費稅20萬元,提供運輸勞務實際應交增值稅15萬元、土地增值稅3萬元;適用的城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加為3%,假定不考慮其他因素,甲工業(yè)企業(yè)當月應列入利潤表“稅金及附加”項目的金額為()萬元。這題為什么不加土地增值稅
30日,計提稅金及附加。已知當月實際繳納的增值稅為70萬元、消費稅為30萬元、印花稅為6萬元、城市維護建設稅(稅率7%)為7萬元、教育費附加(稅率3%)和地方教育費附加(稅率2%)為5萬元。根據資料(5),甲公司當月計入稅金及附加的金額為()萬元。A.88B.42C.48D.37
40.某企業(yè)位于市區(qū),7月份繳納增值稅54萬元、消費稅15萬元。已知所在地區(qū)的城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加征收比率為3%,計算該企業(yè)應繳納的城市維護建設稅和教育費附加,并進行會計處理。
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
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老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關的費用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-A產品收入/B產品收入/C產品收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本—A產品成本/B產品成本/C產品成本 貸:庫存商品-A產品/B產品/C產品 我這科目是不是有誤
公司新招一個銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應發(fā)工資。
增值稅稅負高什么原因
企業(yè)給對方公司虛開開票,現(xiàn)在補繳的稅金怎么寫會計分錄?