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公司收到抵扣聯(lián),直接抵扣稅款,資金財政直接轉(zhuǎn)出去的沒過公司,合同也是和公司簽的,這種情況怎么處理,可以不做賬,直接抵扣可以嗎老師

2022-04-28 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 11:49

你好; 你們公司的業(yè)務(wù)公司 需要做賬的; 資金財政直接轉(zhuǎn)出去這個是什么業(yè)務(wù); 描述下業(yè)務(wù)

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快賬用戶mu5h 追問 2022-04-28 11:57

是我們公司的項目,財政要把錢撥給我們公司,我們公司再給項目撥款,可是這筆項目財政說是扶貧資金必須直達給項目,所以直接打過去了,但是我這邊需要抵扣之前就讓他們開票了,也抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-04-28 12:09

?你好;? ? ? ? 可以的。? 正常拿著處理即可。? 屬于 政府專項款補助了是把? ? ?

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快賬用戶mu5h 追問 2022-04-28 12:12

那不用賬務(wù)處理嗎?單獨把抵扣放一邊就可以是吧!這樣的話賬上進項和銷項評不了,

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齊紅老師 解答 2022-04-28 12:38

?你好 ;? ?要做分錄 。專項款是需要??顚S茫?做臺賬的 ;? ? 要做分錄哈? ?

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快賬用戶mu5h 追問 2022-04-28 12:39

老師怎么做?我這個不知道怎么賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-04-28 12:41

?你好;? ? 比如? 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 進項稅;? 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn)?/ 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款

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快賬用戶mu5h 追問 2022-04-28 12:57

平時資金進來我們掛的是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款該筆資金出去有掛借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款有專票就在借方進項嗯,但是這次的只有抵扣聯(lián),錢也沒從公司收支,不知怎么掛?

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齊紅老師 解答 2022-04-28 13:00

?你好 ; 你走其他應(yīng)付款嗎 ?? ?那 這個款是 那個去支付的 ;? ? ?; 你銀行都沒有收到款; 你資金本來應(yīng)該給你多少 ;項目那邊是你 公司什么項目 ? 你屬于建筑公司嗎 ;? 項目支付應(yīng)該的金額與你 收到的撥款金額一致嗎? ?

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快賬用戶mu5h 追問 2022-04-28 15:33

我們是投資公司,但公司有這種項目,是工程款,我們是屬于法人,錢都是財政撥給我們,我們再撥給下面,可是這個沒經(jīng)過我們,但票我們抵扣了,他們撥的金額是一致的

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齊紅老師 解答 2022-04-28 15:52

?你好 ;? ? 一致的話; 你直接做? ? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ;支付 :借費用或者成本 ; 進項稅貸銀行存款 ;? 沖 借其他應(yīng)付款貸? ??費用或者成本??

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你好; 你們公司的業(yè)務(wù)公司 需要做賬的; 資金財政直接轉(zhuǎn)出去這個是什么業(yè)務(wù); 描述下業(yè)務(wù)
2022-04-28
您好,,具體是什么業(yè)務(wù)?
2022-04-28
可以的,這是可以的
2023-10-30
可以 但是需要視同銷售 你的往來款包含借款和貨款
2023-04-20
這個可以轉(zhuǎn)給個人的
2023-09-27
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