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請(qǐng)教一下,上月稅已報(bào),由于時(shí)間關(guān)系項(xiàng)目上的費(fèi)用入了個(gè)總數(shù),現(xiàn)在回頭補(bǔ)錄,有項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,但收到了專票,值接當(dāng)普票入賬,還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做更正申報(bào)呀?謝謝

2022-04-28 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-28 11:18

你好,你這種情況呀,你需要再認(rèn)證發(fā)票平臺(tái)上勾選認(rèn)證,然后作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶3760 追問 2022-04-28 11:19

上月稅都報(bào)了呀?

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齊紅老師 解答 2022-04-28 11:21

你好,那你這個(gè)月認(rèn)證了也可以啊。

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快賬用戶3760 追問 2022-04-28 11:45

但是現(xiàn)在這張票在補(bǔ)錄上月的賬?。咳绻蛩愀陥?bào),怎么做賬呀?

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齊紅老師 解答 2022-04-28 11:52

你好,我再重新給你說一遍這個(gè)流程,如果說你沒有認(rèn)證的話,你也不需要做賬的,如果你認(rèn)證了的話,你需要更改你的報(bào)表,然后重新在賬上做進(jìn)去。

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齊紅老師 解答 2022-04-28 11:53

你像一般費(fèi)用的話,咱是 借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,那么咱要再做一個(gè) 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3760 追問 2022-04-28 11:55

轉(zhuǎn)出不是抵扣不了呀?

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齊紅老師 解答 2022-04-28 12:02

你好同學(xué),轉(zhuǎn)出就是不能抵扣的意思。

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齊紅老師 解答 2022-04-28 12:02

因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅額是沒法正常抵扣,

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