你好,當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用可以享受一次加計(jì)扣除
老師,是不是不管是不是為科技型中小企業(yè)或者高新企業(yè),都可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策呢
如果一家公司既是高新技術(shù)企業(yè) 又是科技型中小企業(yè) 那么當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用可以享受兩次加計(jì)扣除嗎
老師老師們,公司現(xiàn)在不是高新技術(shù)企業(yè),也沒有申請(qǐng)科技型中小企業(yè)入庫(kù),就是一普通的公司,研發(fā)費(fèi)用能享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除75%嗎?謝謝
公司是2023年5月29號(hào)取得科技型中小企業(yè),2022年可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師、公司高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)又是小微企業(yè)、如果選擇享受小微政策、研發(fā)費(fèi)用就不能加計(jì)扣除了嗎?
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
可是我同時(shí)是高新技術(shù)企業(yè) 又是科技型中小企業(yè)
是的,但是你申報(bào)一次,當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用可以享受一次加計(jì)扣除
那豈不是申請(qǐng)為科技型中小企業(yè)沒有用
有用,你可以比較哪個(gè)納稅最低
你遇到過(guò)的哪個(gè)最低
還有這個(gè),小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。