同學(xué)您好 1, 借委托加工物資40 貸原材料40 借委托加工物資5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅1 貸銀行存款5.65 應(yīng)付賬款1 借原材料45 貸委托加工物資45 2, 借委托加工物資40 貸原材料40 借委托加工物資6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.65 貸銀行存款5.65 應(yīng)付賬款1 借原材料46 貸委托加工物資46
【多選題】委托加工業(yè)務(wù)中,一般納稅人委托加工物資收回后直接對外出售的,應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本的有()(2021年)A.增值稅B.消費(fèi)稅C.收回的運(yùn)費(fèi)D.加工費(fèi)【單選題】甲公司為一般納稅企業(yè),2月末委托乙公司加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本為800萬元,加工費(fèi)為50萬元(不含稅),受托方適用的增值稅率為13%,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為40萬元。該批材料加工后,委托方直接用于出售,則該批材料加工完畢入庫時(shí)的成本為()萬元(2021年)A.800B.890C.994D.944
、某企業(yè)委托外單位加工材料,原材料成本40萬元,加工費(fèi)5萬元,增值稅率13%,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅1萬元,材料已經(jīng)加工完畢驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)尚未支付。假定該企業(yè)材料采用實(shí)際成本核算。 要求:做出以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理。(14分) (14.0) (1)、 [簡答題] (8分) 如果委托方委托加工收回的是需要進(jìn)一步加工的材料(用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品),委托方的會(huì)計(jì)處理 (2)、 [簡答題] (6分) 如果委托方委托加工收回是產(chǎn)成品并直接用于對外銷售,委托方的會(huì)計(jì)處理
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)原材料成本為20000元,支付的加工費(fèi)為7000元(不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10%,材料加工完成井已驗(yàn)收入庫加工費(fèi)用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率為13%.甲企業(yè)按實(shí)際成本核算原材料,要求:1、如委托加工物資收回后繼續(xù)加工的會(huì)計(jì)處理2、如委托加工物資收回后直接銷售的會(huì)計(jì)處理
甲公司委托外單位加工應(yīng)稅消費(fèi)品B材料,甲公司發(fā)出A材料成本80000元,以銀行存款支付加工費(fèi)5000元(不含增值稅),增值稅6500元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅20000元。(1)如果委托加工的B材料收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)如果委托加工的B材料收回后直接對外出售。寫會(huì)計(jì)分錄
甲公司委托乙工廠加工材料,原材料香料價(jià)款500000元,加工費(fèi)用60000元,受托方代收代交的消費(fèi)稅6000元,材料已經(jīng)加工完畢驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)用己經(jīng)支付。假如甲公司材料采用實(shí)際成本核算,委托方與受托方都為一般納稅人,增值稅稅率為13%。(1)如果委托加工好香水收回后直接對外銷售,甲企業(yè)的賬務(wù)處理:
老師匯算清繳有退稅,提交報(bào)表時(shí)勾先暫不申請退稅請問以后還能退稅嗎
請問“廣東省社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)統(tǒng)一票據(jù)”入賬后是否要會(huì)納稅調(diào)增?
6500購買的空調(diào),是做固定資產(chǎn)還是做低值易耗品科目呀?
老師這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)任務(wù)信息,這個(gè)怎么查,并反饋稅務(wù)局
老師,24年建的廠房已依據(jù)拿回的發(fā)票入賬并做建成廠房后進(jìn)行折舊了,25年又拿了一些相關(guān)建廠房的發(fā)票回來,25年的票據(jù)怎么入賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表數(shù)據(jù)默認(rèn)改不了,可以選擇不分配分公司嗎?
請問項(xiàng)目管理公司收到建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)能抵扣成本嗎
你好老師,我們公司賣了一輛車,算是營業(yè)外收入吧,這個(gè)怎么入賬,分錄怎么寫?
老師,工商年報(bào),企業(yè)沒有經(jīng)營,也沒有收入,我在填寫的時(shí)候營業(yè)收入填寫0可以嗎?但是他提示會(huì)對征信有影響
老師你好,有一家供應(yīng)商開票中有一行價(jià)格弄錯(cuò)了,然后直接開下一行負(fù)數(shù)價(jià)格,但是直接開一行有項(xiàng)目名稱,但是沒有規(guī)格型號(hào),請問老師這個(gè)發(fā)票能用么?急急
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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,原材料按計(jì)劃成本核算。2019年5月6日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為100 000元,增值稅稅額為13000元,原材料尚未驗(yàn)收入庫。該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為67 800元、期限5個(gè)月。交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)50元,其中增值稅3元。10月6日商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。 要求:做出以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理。(8分) (8.0) (1)、 [簡答題] (3分) 開出并承兌商業(yè)匯票購入材料 (2)、 [簡答題] (3分) 支付商業(yè)匯票承兌手續(xù)費(fèi) (3)、 [簡答題] (2分) 支付商業(yè)匯票款
同學(xué)您好 新問題需要重新提問,再發(fā)起一下吧
老師我重新提問的問題遲遲沒人解答怎么辦
我已經(jīng)重新發(fā)起提問了,
您好,昨晚可能是比較晚了,今天老師看到會(huì)回復(fù)的。