你好,出口沒(méi)有稅率的.出口的合同金額就是實(shí)際出口金額.不用稅率換算的
出口零退稅率視同內(nèi)銷(xiāo)。開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票稅率13%。但這個(gè)價(jià)稅合計(jì)金額怎么確認(rèn)?報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是含稅價(jià)嗎?報(bào)關(guān)金額乘以匯率=價(jià)稅合計(jì)?還是不含稅價(jià)格呀
生產(chǎn)制造企業(yè),內(nèi)銷(xiāo)部分銷(xiāo)售價(jià)格按合同金額除以(1+稅率)的不含稅金額。 出口退稅的部分,有出庫(kù)單。結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售價(jià)格怎么結(jié)轉(zhuǎn)??jī)r(jià)格是按合同單價(jià) 還是合同單價(jià)/(1+稅率)的不含稅價(jià)格?
做收入統(tǒng)計(jì), 生產(chǎn)企業(yè),全部做出口,有些賣(mài)給外貿(mào)公司對(duì)方做報(bào)關(guān)退稅,我們核算收入按合同價(jià)格除以稅率的不含稅金額統(tǒng)計(jì)。但是還有部分出口退稅的 收入按合同金額,但是最后還退稅,難道除了合同金額再加上給的稅么?
生產(chǎn)番茄醬出口,所有合同都是FOB價(jià)格,但是一部分直接出售給合同企業(yè),由合同企業(yè)做報(bào)關(guān)退稅操作。1那我們核算收入的時(shí)候 是這個(gè)合同價(jià)格再÷1+稅率 算不含稅價(jià)格么?2有一部分我們自己出口報(bào)關(guān)退稅,收入價(jià)格是合同F(xiàn)OB價(jià)格,但是退稅再多給我們13%的稅款么?
生產(chǎn)番茄醬出口,所有合同都是FOB價(jià)格,但是一部分直接出售給合同企業(yè),由合同企業(yè)做報(bào)關(guān)退稅操作。1那我們核算收入的時(shí)候 是這個(gè)合同價(jià)格再÷1+稅率 算不含稅價(jià)格么?2有一部分我們自己出口報(bào)關(guān)退稅,收入價(jià)格是合同F(xiàn)OB價(jià)格,但是退稅再多給我們13%的稅款么?不太清楚出口退稅這塊希望老師解答
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶(hù),怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開(kāi)完,申為一般納稅人后還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹(shù)木的人工費(fèi),貨物名稱(chēng)怎么開(kāi)
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣(mài)給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開(kāi)具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷(xiāo)售費(fèi)用
成本核算還是都用不含稅價(jià)格 ,就是最后出庫(kù)銷(xiāo)售的時(shí)候,內(nèi)銷(xiāo)就是合同金額扣除稅額的不含稅金額。 出口就是直接用合同金額不需要轉(zhuǎn)化?
你好,成本核算全是用不含稅價(jià)計(jì)算的.出口直接用出口合同的金額入收入,不用轉(zhuǎn)化
只有出口退稅的訂單 不做銷(xiāo)項(xiàng)稅把?如果是出口但是是給其它代理公司他們做出口退稅我們不做。這樣的情況是合同金額/(1+稅率)的不含稅 加銷(xiāo)項(xiàng)稅 還是依舊直接合同金額 不算銷(xiāo)項(xiàng)稅?
你好,其他不做出口退稅的,按免稅申報(bào)的,也是沒(méi)有稅率的.不算銷(xiāo)項(xiàng)稅 按免稅比做對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師您的意思是,1‘我們賣(mài)給外貿(mào)公司產(chǎn)品,對(duì)方去做出口退稅的情況。我們出庫(kù)就按內(nèi)銷(xiāo)一樣 也是合同金額扣除稅額的不含稅金額做銷(xiāo)售收入,還要計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅?2.我們自己出口退稅的產(chǎn)品直接就按合同上的價(jià)格做收入 不做銷(xiāo)項(xiàng)稅?第一次做出口退稅不太清楚
你好,你賣(mài)給外貿(mào)公司,要算銷(xiāo)項(xiàng)稅. 你自己出口,不算銷(xiāo)項(xiàng)稅,直接按合同金額報(bào)關(guān),入收入
內(nèi)銷(xiāo) 算銷(xiāo)項(xiàng)稅 是因?yàn)橐挚圻M(jìn)項(xiàng)。那出口不算銷(xiāo)項(xiàng), 這個(gè)是怎么解釋呢?
你好,出口沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,出口免增值稅的