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根據(jù)下列業(yè)務(wù),編制會計分錄4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規(guī)定先預(yù)付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元2)12月20日,收到甲材料。不含稅價80000元,增值稅10400元,對方代墊不含稅運費2000元、增值稅180元。不足款項暫欠。(3)12月28日補(bǔ)付上述欠款。

2022-04-27 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-27 11:51

您好 借:預(yù)付賬款 56000 貸:銀行存款 56000 借:原材料 80000%2B2000=82000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 10400%2B180=10580 貸:預(yù)付賬款 82000%2B10580=92580 借:預(yù)付賬款? 36580 貸:銀行存款 92580-56000=36580

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您好 借:預(yù)付賬款 56000 貸:銀行存款 56000 借:原材料 80000%2B2000=82000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 10400%2B180=10580 貸:預(yù)付賬款 82000%2B10580=92580 借:預(yù)付賬款? 36580 貸:銀行存款 92580-56000=36580
2022-04-27
你好 2、從東方公司購入需要安裝的設(shè)備 借:在建工程?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 借:在建工程?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款 借:在建工程,貸:原材料 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規(guī)定先預(yù)付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2022-04-27
你好 2、從東方公司購入需要安裝的設(shè)備 借:在建工程?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 借:在建工程?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款 借:在建工程,貸:原材料 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規(guī)定先預(yù)付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2022-04-27
(1)借在建工程110000應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅13900貸應(yīng)付賬款 (2)借在建工程10000應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅900貸應(yīng)付賬款 (3)借在建工程貸原材料2000 (4)借固定資產(chǎn)貸在建工程122000 4.預(yù)付賬款56000貸銀行存款56000
2022-04-27
你好需要計算做好了給你
2021-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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