你好 這是應(yīng)收 收回來就平了??
其他應(yīng)收款科目期末余額在借方負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款科目期末余額在貸方負(fù)數(shù),請問在財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
請問年末其他應(yīng)付款余額在借方,如何持平呢
老師,請問其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款期末余額應(yīng)該在借方還是貸方?
同一個名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
3臺機(jī)器各28800一臺,分15個月支付,每月末支付5760元,月率利0.5%,現(xiàn)值是多少
3臺機(jī)器各28800元一臺,分15個月支付,月利率0.5%,每月末支付5760元
老師對方付我們運費打錯了,打成了我們另一個公司,發(fā)票和銀行流水不是一家
個人工商營業(yè)執(zhí)照都是小規(guī)模的嗎
老師,開票系統(tǒng)里能導(dǎo)出某一家的整體一段時間所開過的票嗎?我下載了一下,下載出來的都是帶明細(xì)的,我只想要每一張票的總數(shù),能把他們歸集在一個表里下載出來嗎?
老師我購進(jìn)紅酒100瓶,單價160元每瓶,銷售方贈送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會計分錄 另外庫管入進(jìn)銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進(jìn)價是150.94 主要是對數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點結(jié)賬軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點結(jié)賬
現(xiàn)在個稅扣除方式,100%還是50%,一個納稅年度內(nèi)能更改嗎
個體工商戶可以開專票嗎
是以前年度的應(yīng)收,但是當(dāng)時收時只記銀行存款了,沒記其他應(yīng)付。
你好 對的,只記一個科目 分錄不平 也記不了呀? ? ?正確分錄 是借銀行 貸應(yīng)收?
這筆款當(dāng)時記得是借銀行存款 貸營業(yè)外收入。記錯科目了。但是當(dāng)年年末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入平了?,F(xiàn)在這筆錢應(yīng)該怎么調(diào)吖
你好? 借以前年度損益 調(diào)整 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)?
借 以前年度損益10 貸 其他應(yīng)付款-10? 那之前其他應(yīng)付款 借方余額為10 現(xiàn)在貸方為-10 這樣也不平吧
你好?借 以前年度損益10 貸 其他應(yīng)付款10 這樣寫的? ?我看成前面是借方負(fù)數(shù) 了,