您好,收入確認時結(jié)轉(zhuǎn)成本,根據(jù)您的描述,您收錢是否滿足收入確認???
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項應(yīng)付款,當年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師,我們是籌備企業(yè),于3月31日收到了一筆房屋租賃收入,我們還沒有給承租方開發(fā)票、也沒有確認收入,做了其他應(yīng)收款。大約10月份才有進項稅額,等到10月份我們再做收入可以嗎?這樣呢和合同就不相符了。這樣行嗎?請問老師?
老師我們收到一筆活動項目資助,要單獨核算,有銷項稅額和進項稅額,我們做收到錢時做其他業(yè)務(wù)收入發(fā)生費用時其他業(yè)務(wù)成本可以不,但是不是一個月發(fā)生的,收入就一筆,但是支出可能分幾個月才完成
老師我們是民非企業(yè),3月份開了張1000元發(fā)票的小項目,沒收到錢,做漏了,報完稅才發(fā)現(xiàn),我們沒有無票收入,增值稅是根據(jù)開票金額申報的,就是賬做漏了,企業(yè)所得稅就沒沒有這筆了?,F(xiàn)在這個項目做不成了,5月開了紅沖發(fā)票,我是想著做不成了,收入費用沒有變化,可以直接在5月份直接在一個憑證里做開票時和紅沖時的賬務(wù)處理嘛?
老師我單位收到某一個項目的款項,但是他不是我們的主營,我們是不是可以這樣做,借銀行存款,帶其他業(yè)務(wù)收入-某某項目,發(fā)生支出,借其他業(yè)務(wù)成本-電費-某某項目,貸銀行存款。這樣對嗎
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬?。?/p>
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務(wù)審計報告收費多少
社會組織年檢,財務(wù)審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費用輔助賬怎么做
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準則,和現(xiàn)行的新收入準則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
那不是給的嗎一個進校園活動經(jīng)費,可以十幾萬,錢還沒來,昨天先支出了一筆活動策劃費一萬,做其他業(yè)務(wù)成本好還是這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么帳務(wù)處理,不太會了
您好,沒收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,支付掛資產(chǎn)科目
科目呢,專項應(yīng)付款借方可以不,收入還不知道哪個月來,具體分錄怎么做,先發(fā)生支出,后面在來
您好,可以計入勞務(wù)成本等
勞務(wù)成本什么科目,不太清楚,以后還是有別的支出呢,那來款呢,分錄
您好,就是不滿足收入確認,都通過一個科目歸集支出,最后結(jié)轉(zhuǎn)成本
不會用這個科目,反正在做錯了
您好,那您使用預(yù)付或其他應(yīng)收款
都有發(fā)票支出了,,借專項借進項稅額貨銀存,過幾月來款開票借銀存貨專項,貨銷項稅額這樣做會計分錄
您好,需要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們收支不在一個月,上面我寫那個分錄不可以嗎
您好,也可以,就是往來過度科目
謝謝老師,要不不在專項款收支以后不好查,就是有銷進項稅額可以吧,
您好,有銷項稅和進項稅是什么意思?
就是像這個支出對方開的專票,那我們做分錄借專項應(yīng)付款,借進項稅額貨銀存
您好,是沒有問題的
那我就用專項應(yīng)付款科目,做收和支出了,便于查找這個課題,我怕這個科目里不讓顯示銷項稅額和進項稅額
老師殘疾人但障金上交在年報里算不算各項稅費里
您好,沒問題的,您很細致