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老師我們收到一筆活動項目資助,要單獨核算,有銷項稅額和進項稅額,我們做收到錢時做其他業(yè)務(wù)收入發(fā)生費用時其他業(yè)務(wù)成本可以不,但是不是一個月發(fā)生的,收入就一筆,但是支出可能分幾個月才完成

2022-04-27 07:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-27 07:24

您好,收入確認時結(jié)轉(zhuǎn)成本,根據(jù)您的描述,您收錢是否滿足收入確認???

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快賬用戶4658 追問 2022-04-27 07:35

那不是給的嗎一個進校園活動經(jīng)費,可以十幾萬,錢還沒來,昨天先支出了一筆活動策劃費一萬,做其他業(yè)務(wù)成本好還是這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么帳務(wù)處理,不太會了

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齊紅老師 解答 2022-04-27 07:37

您好,沒收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,支付掛資產(chǎn)科目

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快賬用戶4658 追問 2022-04-27 07:39

科目呢,專項應(yīng)付款借方可以不,收入還不知道哪個月來,具體分錄怎么做,先發(fā)生支出,后面在來

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齊紅老師 解答 2022-04-27 07:44

您好,可以計入勞務(wù)成本等

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快賬用戶4658 追問 2022-04-27 07:45

勞務(wù)成本什么科目,不太清楚,以后還是有別的支出呢,那來款呢,分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-27 07:47

您好,就是不滿足收入確認,都通過一個科目歸集支出,最后結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶4658 追問 2022-04-27 07:49

不會用這個科目,反正在做錯了

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齊紅老師 解答 2022-04-27 08:16

您好,那您使用預(yù)付或其他應(yīng)收款

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快賬用戶4658 追問 2022-04-27 08:18

都有發(fā)票支出了,,借專項借進項稅額貨銀存,過幾月來款開票借銀存貨專項,貨銷項稅額這樣做會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-27 08:24

您好,需要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶4658 追問 2022-04-27 08:26

我們收支不在一個月,上面我寫那個分錄不可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-27 08:36

您好,也可以,就是往來過度科目

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快賬用戶4658 追問 2022-04-27 09:11

謝謝老師,要不不在專項款收支以后不好查,就是有銷進項稅額可以吧,

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齊紅老師 解答 2022-04-27 09:21

您好,有銷項稅和進項稅是什么意思?

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快賬用戶4658 追問 2022-04-27 09:24

就是像這個支出對方開的專票,那我們做分錄借專項應(yīng)付款,借進項稅額貨銀存

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齊紅老師 解答 2022-04-27 09:25

您好,是沒有問題的

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快賬用戶4658 追問 2022-04-27 09:29

那我就用專項應(yīng)付款科目,做收和支出了,便于查找這個課題,我怕這個科目里不讓顯示銷項稅額和進項稅額

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快賬用戶4658 追問 2022-04-27 09:56

老師殘疾人但障金上交在年報里算不算各項稅費里

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齊紅老師 解答 2022-04-27 10:46

您好,沒問題的,您很細致

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您好,收入確認時結(jié)轉(zhuǎn)成本,根據(jù)您的描述,您收錢是否滿足收入確認!?
2022-04-27
你好 是的這樣做對的?
2022-11-30
借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 需要做一個??顚S玫呐_賬 營業(yè)外收入不交所得稅
2020-08-30
你好,你是準備做工資是嗎?借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
2023-09-12
去年I2月收到了一筆款由財政局代撥的20萬,當時咨詢財政局,不做財政撥款,做的其他收入,借 銀行存款,貨其他收入,當月就將20萬支出借 業(yè)務(wù)活動費_xx專項經(jīng)費,貸銀行存款。截止到這里,都是沒有問題的。 至于后面的問題是,月末“其他收入和業(yè)務(wù)活動費_xx專項經(jīng)費”都會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,是會變成0的
2021-04-13
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