你好同學(xué)哈,財(cái)務(wù)報(bào)表要保持一致的,您調(diào)整的話只能調(diào)整匯算清繳的表格。
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤表的收入不匹,然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅,賬亂,一年換了4個(gè)會計(jì)有四種種做法,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個(gè)季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬,我怎么調(diào)賬,然后去改表是去年四個(gè)季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎?
老師請問一下我的年度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表)和21年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣可以嘛?因?yàn)槿ツ旰芏鄾]有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款,然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報(bào)的不一樣了這樣可以嘛?
就是去年第四季度報(bào)稅的時(shí)候我有一張成本發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有收到,今年年初才收到,然后我現(xiàn)在做匯算清繳的話資產(chǎn)負(fù)債表會和去年第四季度申報(bào)的有所區(qū)別這樣有沒有影響?
去年第四季度申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表有一張主營成本的發(fā)票由于當(dāng)時(shí)沒有及時(shí)收回,導(dǎo)致我現(xiàn)在做匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表會有一點(diǎn)區(qū)別請問一下這樣有影響嗎?
老師您好,我想問下就是我去年匯算清繳的時(shí)候有一筆計(jì)提的工資,實(shí)際沒有發(fā)放,然后匯算清繳的時(shí)候也沒有調(diào)增,今年我的第四季度報(bào)表是負(fù)數(shù),我想著把這一筆做上,老師現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評及水保費(fèi)如何寫會計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
那我那張后來收到的主營成本發(fā)票就不能用了嗎?
其實(shí)你可以把它做到今年的賬戶里面也可以的。
但發(fā)票日期是去年的呀
嗯,你好,你偶爾一張的話在匯算清繳之前啊,你把它做到賬里也是可以的。
嗯,或者是在麻煩一點(diǎn)兒,咱直接借利潤分配未分配利潤貸銀行存款,然后呢,你去調(diào)增你的成本。