借,應(yīng)收賬款50000+8000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 銷(xiāo)項(xiàng)稅8000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25800 貸庫(kù)存商品

銷(xiāo)售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項(xiàng)收到存入銀行。(2)銷(xiāo)售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價(jià)500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷(xiāo)售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價(jià)500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,增值稅額32000元,款項(xiàng)尚未收到(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元只做第二問(wèn)
銷(xiāo)售給大華有限公司B產(chǎn)品100件,單價(jià)500無(wú),開(kāi)出增值稅發(fā)票注明:價(jià)款50000元,增值稅稅額8000元,價(jià)款尚未收到。B產(chǎn)品成本為25800元,結(jié)轉(zhuǎn)其銷(xiāo)售成本。
銷(xiāo)售給大華有限公司B產(chǎn)品100件,單價(jià)500無(wú),開(kāi)出增值稅發(fā)票注明:價(jià)款50000元,增值稅稅額8000元,價(jià)款尚未收到。B產(chǎn)品成本為25800元,結(jié)轉(zhuǎn)其銷(xiāo)售成本。這一題的會(huì)計(jì)分錄
資料:長(zhǎng)征公司系增值稅一般納稅人,20××年12月如下:1.向星光公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品1700件,單價(jià)500元,計(jì)價(jià)款850000元,增值稅稅額144500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(注意:寫(xiě)兩組會(huì)計(jì)分錄)2、向M公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品1250件,單價(jià)400元,計(jì)價(jià)款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,計(jì)價(jià)款20000元,增值稅稅額共計(jì)88400元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(注意:寫(xiě)一組會(huì)計(jì)分錄)3.用銀行存款支付廣告費(fèi)60000元。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元價(jià)款共計(jì)230000元,增值稅稅額39100元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。(注意:寫(xiě)兩組會(huì)計(jì)分錄)6.以銀行存款繳納上月應(yīng)納增值稅稅額16
售給大達(dá)公司A產(chǎn)品3000件,每件售價(jià)¥100,B產(chǎn)品4000件,每件售價(jià)¥50,增值稅率13%,貨款尚未收到,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)售產(chǎn)品成本¥370,000,其中A產(chǎn)品銷(xiāo)售成本為¥250,000,B產(chǎn)品銷(xiāo)售成本為¥120,000。求會(huì)計(jì)分錄
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷(xiāo)
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來(lái)這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶(hù)充值購(gòu)買(mǎi)游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶(hù),贈(zèng)送形式很多,有充值滿(mǎn)送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問(wèn)一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢(qián)想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購(gòu),開(kāi)票好麻煩,又什么好的方法不用開(kāi)這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買(mǎi)手機(jī)送客戶(hù),開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?

