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東方公司12月1日銷售商品一批,價款20萬元,稅款26000元,收到為期四個月,面值為226000元的不帶息商業(yè)承兌匯票,編制以編制以下會計分錄1.10月1日,銷售材料收到商業(yè)承兌匯票時2.如果票據(jù)到期,企業(yè)收到票據(jù)面值時3.如果票據(jù)到期,企業(yè)無法收到款項

2022-04-25 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-25 09:58

你好 1.10月1日,銷售材料收到商業(yè)承兌匯票時 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2.如果票據(jù)到期,企業(yè)收到票據(jù)面值時 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) 3.如果票據(jù)到期,企業(yè)無法收到款項 借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)

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快賬用戶5huv 追問 2022-04-25 10:39

你好,具體的數(shù)字是什么?

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-25 10:39

你好 1.10月1日,銷售材料收到商業(yè)承兌匯票時 借:應(yīng)收票據(jù)?226000,貸:主營業(yè)務(wù)收入20萬?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26000 2.如果票據(jù)到期,企業(yè)收到票據(jù)面值時 借:銀行存款226000,貸:應(yīng)收票據(jù)226000 3.如果票據(jù)到期,企業(yè)無法收到款項 借:應(yīng)收賬款226000,貸:應(yīng)收票據(jù)226000

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你好 1.10月1日,銷售材料收到商業(yè)承兌匯票時 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2.如果票據(jù)到期,企業(yè)收到票據(jù)面值時 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) 3.如果票據(jù)到期,企業(yè)無法收到款項 借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)
2022-04-25
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-04-25
同學(xué)你好 1 借,應(yīng)收票據(jù)113000 貸,其他業(yè)務(wù)收入100000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項13000 2 借,銀行存款113000 貸,應(yīng)收票據(jù)13000 3 借,應(yīng)收賬款113000 貸,應(yīng)收票據(jù)113000
2022-04-11
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:應(yīng)付賬款226000 貸:應(yīng)付票據(jù)226000 借:財務(wù)費用 2260 貸:銀行存款2260 借:應(yīng)付票據(jù)226000 貸:銀行存款226000 借:應(yīng)付票據(jù)226000 貸:應(yīng)付賬款226000
2022-05-02
借應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-12-22
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