你好 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估

暫估后仍未收到入庫材料的結(jié)算憑證,按合同價暫估入賬,合同價為20000元,分錄怎么做
7.30日,該企業(yè)仍未收到24日已驗收人庫的外購B0材料的貨款結(jié)算憑證,按合同價暫估人賬,該批材料的合同價為20000元。寫分錄
7.30日,該企業(yè)仍未收到24日已驗收入庫的外購BO材料的貨款結(jié)算憑證,按合同價暫估入賬,該批材料的合同價為20000元
30日,該企業(yè)仍未收到24日已驗收入庫的外購BO材料的貨款結(jié)算憑證,按合同價暫估入賬該批材料的合同價為20000元
1.23日,從外地購入乙材料600千克,材料已驗收入庫,但發(fā)票賬單等單據(jù)尚未收到,貨款未付。2.31日,某企業(yè)仍未收到23日已驗收人庫的外購乙材料的貨款結(jié)算憑證,按該批材料的附合同價12000元暫估人賬。要求】根據(jù)上述資料編制相關(guān)的會計分錄。
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬,沒有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒有計提過折舊,公司也沒有營業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進項發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請教一下,企業(yè)40萬購入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬,剩余價值30萬,該固定資產(chǎn)按照15萬低價銷售后應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理
請問下老師,我們開票給對方,對方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說必須開票,然后對方就說要扣稅點的錢,請問下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個新的公司 我們原來的公司是自己研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們原來公司的一些產(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個店,現(xiàn)在要申報平臺收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒有成本只有收入?
請問多計提的印花稅,摘要和會計分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識