同學(xué)你好 對(duì)的 零申報(bào)
建筑企業(yè),小規(guī)模。本季度開了40萬(wàn)的發(fā)票,沒(méi)有增值稅,也就沒(méi)有附加稅,那么有印花稅嗎?
企業(yè)12月份未開票沒(méi)有銷售收入,增值稅及附加申報(bào)是不是就是零申報(bào)???
老師,小規(guī)模是不是沒(méi)有增值稅申報(bào),只有季度企業(yè)所得稅申報(bào)
老師小規(guī)模企業(yè),本季度沒(méi)有開具發(fā)票增值稅和附加稅是不是就是零申報(bào)?。?/p>
我這邊是小規(guī)模納稅人 但是我們沒(méi)開過(guò)發(fā)票 那我每個(gè)季度報(bào)增值稅 附加稅是不是都直接填零啊
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過(guò)戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒(méi)有問(wèn)題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
好的 另外老師我們是農(nóng)業(yè)免征增值稅的,如果本季度開具發(fā)票了申報(bào)增值稅時(shí)需要在哪一行填寫呢 ?附加稅還需要填嗎
附加稅也是免稅的 直接零申報(bào) 增值稅填寫免稅欄
老師您的意思是免稅的情況下 附加稅全部零申報(bào),增值稅的話在免稅收入那一行填寫就可以是嗎
是的 是這個(gè)意思的
老師不好意思最后確認(rèn)一下是填第10行小微企業(yè)免稅銷售額嗎
是其他免稅額 因?yàn)槭寝r(nóng)業(yè)自己種植的