借:應(yīng)收賬款56500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶開安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類目
如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來嗎,拿材料票行不,只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
個(gè)體戶1年所繳納的稅費(fèi),在電子稅務(wù)局那里能查到
請(qǐng)問公司注銷利潤(rùn)表剩下的未分配利潤(rùn)怎么解決
老師,填寫工商年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)是寫第12個(gè)月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱整了一個(gè)工商變更,給a公司開發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請(qǐng)退稅嗎
老師,請(qǐng)教下 ,酒店每日采購(gòu)食材根據(jù)采購(gòu)送貨單,借:材料采購(gòu)-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商廚房簽字有沒有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問您個(gè)事,我們公司注銷,其實(shí)錢都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢啥的用,這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0
借:應(yīng)收賬款58500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)8500
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26450 貸,庫(kù)存商品26450 2019年3月27日收款時(shí),享受2%的現(xiàn)金折扣,折扣金額是:58500*2%=1170,分錄是: 借:銀行存款57330 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 1170 貸:應(yīng)收賬款58500
同學(xué),不好意思,更正一下 借:應(yīng)收賬款58500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)8500 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26450 貸,庫(kù)存商品26450 2019年3月27日收款時(shí),享受2%的現(xiàn)金折扣,折扣金額是:50000*2%=1000,分錄是: 借:銀行存款57500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)收賬款58500 2019年7月5日,該批商品因質(zhì)量問題被Z公司退回,東方股份有限公司當(dāng)日支付有關(guān)退貨款 借,庫(kù)存商品26450 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26450 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)8500 貸,銀行存款57500 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1000