老師好,這個題如果寫分錄的話我可以這樣寫嗎? (1) 借:長期股權(quán)投資-投資成本 305 貸:銀行存款305 -------------對的。 (2) 借:長期股權(quán)投資-投資成本 450 貸:股本 資本公積-股本溢價(這里不知道寫多少)-題目沒給,我也不能確認(rèn)具體的金額,你寫的沒錯的,合計是450 借:資本公積-股本溢價 8 貸:銀行存款8————————對的。 (3) 同一控制下長投成本=被合并方凈資產(chǎn)賬面價值??持股比例=600×80%=480 借:長期股權(quán)投資 480 資本公積——股本溢價 320貸:銀行存款800 --按這個寫法寫,其他正確 借:管理費用 10 貸:銀行存款 10 (4)非同一控制下按照支付對價確認(rèn)成本=1000萬 借:長期股權(quán)投資-投資成本1000 貸:銀行存款 1000 借:管理費用 20 貸:銀行存款20----------------對的。 滿意的話麻煩評價一下!
老師,這道題的分錄,答案是: 借:長期股權(quán)投資306 貸:銀行存款185 長期股權(quán)投資~成本100 長期股權(quán)投資~損益調(diào)整21 不太明白,后來追加取得40%就是達(dá)到了控制。就是按被投姿方的在最終控制方賬面價值的份額入長投的成本。??!
長期股權(quán)投資,權(quán)益法變成本法,比如持有A公司20%股權(quán),是共同控制,成本400萬?,F(xiàn)增資1000萬,再購入40%股權(quán),實現(xiàn)控制,這是A公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為2500萬。會計處理是不是:借長投-成本1500 貸:銀行存款1000 長投-成本400 資本公積100 還有是否有同控不同控區(qū)分
老師好,這個題如果寫分錄的話我可以這樣寫嗎? (1)借:長期股權(quán)投資-投資成本 305 貸:銀行存款305 (2)借:長期股權(quán)投資-投資成本 450 貸:股本 資本公積-股本溢價(這里不知道寫多少)借:資本公積-股本溢價 8 貸:銀行存款8 (3)同一控制下長投成本=被合并方凈資產(chǎn)賬面價值??持股比例=600×80%=480 借:長期股權(quán)投資-投資成本480 貸:銀行存款 480 借:管理費用 10 貸:銀行存款 10 (4)非同一控制下按照支付對價確認(rèn)成本=1000萬 借:長期股權(quán)投資-投資成本1000 貸:銀行存款 1000 借:管理費用 20 貸:銀行存款20
老師好,這個題目這樣寫分錄行嗎? 借:長期股權(quán)投資-投資成本 10000 貸:股本1000 ,資本公積-股本溢價9000 借:資本公積-股本溢價400 貸:銀行存款 400 固定資產(chǎn)這里的分錄我不知道怎么寫,賬面價值是1000,公允價值1200,那我要怎么寫呢?
老師好,請問這道題的分錄我可以這樣寫嗎? 借:長期股權(quán)投資-投資成本10000 貸:股本1000,資本公積-股本溢價9000 借:資本公積-股本溢價400 貸:銀行存款400 借:固定資產(chǎn)清理 1000 貸:固定資產(chǎn)清理 1000 借:長期股權(quán)投資-投資成本1200 貸:固定資產(chǎn)清理 1000 資產(chǎn)處置損益 200 長期股權(quán)投資初始成本=10000+1200=11200 被投資方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額=40000×25%=10000 所以初始成本為11200萬元
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做