(1000+70×40%+200+50-80×75%-100-10+10)×25% 你計(jì)算一下結(jié)果同學(xué)
老師,問一下稅務(wù)注銷流程管理怎么樣的,謝謝
老師,你好!公司如果向個(gè)人借款且支付利息,請(qǐng)問個(gè)人需要開票給公司嗎?涉及稅務(wù)有哪些。
老師,保險(xiǎn)支付5600元,其中保險(xiǎn)費(fèi)5480元,剩下120元是代收車船稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
仲裁的受理期限是15天之內(nèi),如果有事情耽擱了,沒去過了這個(gè)期限,他不受理了,我可以再重新申請(qǐng)嗎
老師,請(qǐng)教一下,簡易計(jì)稅項(xiàng)目收取發(fā)票,需要對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候備注是簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?尤其是專票,公司一般簡易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡易計(jì)稅項(xiàng)目的專票勾了
支付軟件服務(wù)費(fèi)用的時(shí)候發(fā)票沒收到是下個(gè)月才收到的發(fā)票那我3月的時(shí)候做的賬是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,那我4月收到發(fā)票要怎么處理這個(gè)賬???
申請(qǐng)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請(qǐng)嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報(bào)2024年12月個(gè)人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報(bào)好,但是截止2025年5月份了多繳的費(fèi)用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財(cái)務(wù)報(bào)表。2025年等多繳納的個(gè)稅退回時(shí),再在2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時(shí),需要把多繳的費(fèi)用填報(bào)上去嗎?需要的話,怎么申報(bào)
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?
申請(qǐng)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師能把每個(gè)題的明細(xì)寫出來嗎,我這樣還是不知道哪個(gè)調(diào)增哪個(gè)調(diào)減啊
后面的加加減減,就是根據(jù)你題目每個(gè)題目的序號(hào)來的,你看是對(duì)哪一個(gè)數(shù)據(jù)不理解,你具體問。
第2個(gè),,計(jì)提壞賬那個(gè)和遞延所得稅資產(chǎn)不知道咋調(diào)
這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)不用調(diào),你直接把那個(gè)計(jì)提的壞賬200加進(jìn)去就行。
計(jì)提的壞賬是調(diào)增對(duì)吧
對(duì)的對(duì)的,因?yàn)檫@個(gè)稅法上他不認(rèn)可你這個(gè)損失,所以說加回去。
第四個(gè),捐款那個(gè)是調(diào)增還是調(diào)減
調(diào)增,稅法不允許扣除
為啥不可以扣,那研發(fā)支出那個(gè)讓扣不
研發(fā)支出不僅可以扣除,還可以加急扣除,所以說研發(fā)支出是調(diào)減。
直接捐贈(zèng)稅法是不能夠扣除的,這個(gè)有明確規(guī)定。
是通過民政局捐贈(zèng),不是直接捐贈(zèng)吧
投資收益那個(gè)讓扣不
額,捐贈(zèng)可以扣,不好意思,捐贈(zèng)可以扣,沒有調(diào)整。
投資收益,這就是納稅條件,他可以享受免稅,這個(gè)不是扣不扣的問題。
那投資收益這個(gè)是調(diào)增還是調(diào)減
收益就是調(diào)減,因?yàn)樗梢悦狻?
還有最后一個(gè)不懂,發(fā)生前期差錯(cuò)少記收入那個(gè)調(diào)增還是調(diào)減
這里是調(diào)增,因?yàn)橹暗氖杖肷儆?jì)了,現(xiàn)在相當(dāng)于把那個(gè)收入加回來。