你現在具體是要算什么東西,你那個圖片沒有直接的表述。
你好,老師,我想問下,我公司購入一批工具,對方開具專票,其中一個工具是有問題,不付款了,但是貨給了我們了,那么針對這個工具的進項稅,我們能抵扣嗎?
老師好,你看一下我發(fā)的圖片,我公司給對方開票,扣稅點,取得進項100000.,給對方支付工資貨款共計86040元,老板算一下,不太明白,怎么算呢麻煩老師了
老師,你好,麻煩問一下,21年對方公司之前給我們開了3萬的票,后來因為一些問題扣除了6000元,現在這6000元沒付,現在對方公司要對這筆錢賬進行處理,怎么處理好呢,票已經21年做賬,也不能作廢了
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調增比較好
屬地稅務局通知要檢查2022年,2023年我單位(銀行)計提貸款損失準備金少計提企業(yè)所得稅的問題,當時多抵扣了100余萬元所得稅,已經在2024年補交上了。請問會涉及什么問題,現在需要我們提報資料
老師,請教下外發(fā)鋼料、模胚、五金配件、標準件、試模材料等給加工商代加工,加工商加工完成后開了稅率13%的*模具*發(fā)票給我們,加工商可以這樣開發(fā)票給我們嗎?
老師,個體戶,早餐店,一個月營業(yè)額九千多,都是現金收入,不需要開票,月底做一次賬,收入分錄,借庫存現金,貸主營業(yè)務收入。買菜,借主營業(yè)務成本,貸庫存現金。小食品袋,水電費,工資,房租,借銷售費用,貸庫存現金。業(yè)務少,月底統(tǒng)一入賬,老師幫忙看看這樣可以嗎?
老師,匯算清繳里面的填高企優(yōu)惠的收入總額,一般包含營業(yè)收入,營業(yè)外收入,利息收入,投資收益等是嗎
老師我付款1000元對方開給我發(fā)票1100元這個賬務怎么處理?
紙質發(fā)票怎么領取,電子稅務局要先申請嗎
煙酒茶葉專票不能抵扣,當時抵扣了,現在轉出,本身就再業(yè)務招待費和福利費里入著,我現在就不需要調整企業(yè)所得稅吧?
老師,想跟您咨詢個事,酒店存在一個問題就是集團給他們的協(xié)議價是160,但是實際通過美團等團購收到的錢可能只有130,賬沒辦法做平,我自己也查了一下這個問題,是不是可以按160確認收入,差價30計入銷售費用呢?還是怎么處理?
你好,會計報表年報固定資產那欄要填原值還是賬面價值?
老師,我在后面發(fā)現前面月份有做的科目不合適的憑證會反結賬之后直接在金蝶里面改動,但是之前打印出來的紙質版的不會做變動,因為都裝訂好了,這樣沒事不,也就做了三個月的帳