你好 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
月末結(jié)算本月份職工工資,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資4000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資1600元
月末結(jié)算本月份職工工資,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資4000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資1600元。
計(jì)提本月應(yīng)付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資70000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資4萬元,車間管理人員工資4000元,廠部管理人員工資6000元,醫(yī)務(wù)福利部門人員工資2000元
計(jì)提本月應(yīng)付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資70000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資4萬元,車間管理人員工資4000元,廠部管理人員工資6000元,醫(yī)務(wù)福利部門人員工資2000元
計(jì)提本月應(yīng)付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品,工人工資7萬元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資4萬元生產(chǎn)管理,人員工資4000元,廠部管理人員工資6000元,醫(yī)務(wù)福利部門人員工資2000元。
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
能幫我算一下他后面的數(shù)字嗎?
你好? 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品?70000 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品?4萬 制造費(fèi)用?4000 管理費(fèi)用?6000%2B2000 貸:應(yīng)付職工薪酬(借方合計(jì))
那醫(yī)務(wù)福利部門人員工資呢?
你好,醫(yī)務(wù)福利部門人員工資,計(jì)入了管理費(fèi)用核算啊?
那之后按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你好 ,計(jì)提職工福利費(fèi) 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品? 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
能幫我算一下后面的數(shù)字嗎
你好? 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品?70000*14% 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品?4萬*14% 制造費(fèi)用?4000*14% 管理費(fèi)用 (6000%2B2000)*14% 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)(借方合計(jì))
請問以銀行存款支付房租6000元,其中4000元前兩月已預(yù)提入賬,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?包括計(jì)算
請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。