你好,這就是罰你們滯納金嗎?
小規(guī)模,2021年不用交所得稅,季度交的所得稅22年退了,但是沒有全退,十幾塊的差額在報(bào)21年匯算清繳的時(shí)候掃描風(fēng)險(xiǎn)掃描時(shí)出現(xiàn)了這個(gè)提示,忽略嗎?還是應(yīng)該怎么辦
老師, 您好,,我公司在21年 1季度 繳納了5元的所得稅費(fèi)用,,當(dāng)時(shí)未提示彌補(bǔ)以前年度虧損。。。但是,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)時(shí),彌補(bǔ)了虧損后, 是要把這個(gè)5元給退回來。。 我公司沒有其他費(fèi)用可以調(diào)整。。 是這個(gè)5元必須要退回來嗎?? 有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?? 應(yīng)該怎么避免風(fēng)險(xiǎn),,謝謝老師不吝賜教
請(qǐng)問我第一季度的時(shí)候交了所得稅1萬多塊錢,但實(shí)際我是不用交的,因?yàn)槲矣幸郧澳甓鹊奶潛p彌補(bǔ),但當(dāng)時(shí)還沒報(bào)匯算清繳,所以先交了1萬多的所得稅,現(xiàn)在申報(bào)第四季度 的所得稅,這個(gè)多繳的要怎么退?
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?高新企業(yè)加計(jì)扣除一減直接虧損兩萬多萬
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會(huì)計(jì)分錄
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一般納稅人增值稅做賬的整個(gè)過程和分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
郭老師,我們匯算總的24年,虧損20萬,但是季度預(yù)繳有交了1000,我要怎么做才不退稅呢,24年賬要怎么改,25年要做標(biāo)記嗎
財(cái)務(wù)公司的工資屬于主營業(yè)務(wù)成本嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
算算差額剛好是這個(gè)金額,但是沒有單子給我們說是滯納金什么的
你好,如果你填了滯納金的話,需要調(diào)增的
是21年其中一個(gè)季度交了所得稅,但是總年是不用繳納的,22年一季度自動(dòng)退稅了,退了就有一個(gè)差額?,F(xiàn)在申報(bào)匯算的時(shí)候跳出來這個(gè)
沒填啊,是掃描風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候出來的數(shù)據(jù)
您好,為什么不退?可能就是因?yàn)槭菧{金,你們稅務(wù)局溝通一下
如果是滯納金?匯算填入調(diào)整增就好嘛?22年賬需要再賬務(wù)處理嗎
您好,是的,需要調(diào)增利潤