您好 借:銀行存款 530000 借:累計攤銷 220000 貸:無形資產(chǎn) 600000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 30000 貸:資產(chǎn)處置損益 530000%2B220000-600000-30000=120000 借:營業(yè)外支出 2000000-1600000=400000 借:累計攤銷1600000 貸:無形資產(chǎn)2000000

請根據(jù)所學(xué)知識(會計分錄),判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年7月31日,對一項專利權(quán)采用直線法進行攤銷,該專利權(quán)入賬成本為240000元,攤銷期限為8年。該專利權(quán)用于生產(chǎn)產(chǎn)品.請根據(jù)所學(xué)知識,判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年12月31日,公司擁有專利技術(shù)A的賬面價值為800000元,剩余攤銷年限為4年,經(jīng)減值測試,該專利技術(shù)的可收回金額為750000元。
請根據(jù)所學(xué)知識(會計分錄),判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年12月1日,將其購買的一專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給福美公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款500000元,增值稅稅額30000元款項530000元已存入銀行。該專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元。2021年12月1日,經(jīng)批準將內(nèi)部研發(fā)成功的非專利技術(shù)M替代現(xiàn)有的專利技術(shù)N,并將其予以轉(zhuǎn)銷。轉(zhuǎn)銷時,專利技術(shù)N的成本為2000000元,已累計攤銷1600000元,未計提減值準備,該專利技術(shù)的殘值為0。
請根據(jù)所學(xué)知識,判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年12月1日,將其購買的一專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給福美公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款500000元,增值稅稅額30000元,款項530000元已存入銀行。該專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元。2021年12月1日,經(jīng)批準將內(nèi)部研發(fā)成功的非專利技術(shù)M替代現(xiàn)有的專利技術(shù)N,并將其予以轉(zhuǎn)銷。轉(zhuǎn)銷時,專利技術(shù)N的成本為2000000元,已累計攤銷1600000元,未計提減值準備,該專利技術(shù)的殘值為0。
請根據(jù)所學(xué)知識,判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年12月1日,將其購買的一專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給福美公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款500000元,增值稅稅額30000元,款項530000元已存入銀行。該專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元。2021年12月1日,經(jīng)批準將內(nèi)部研發(fā)成功的非專利技術(shù)M替代現(xiàn)有的專利技術(shù)N,并將其予以轉(zhuǎn)銷。轉(zhuǎn)銷時,專利技術(shù)N的成本為2000000元,已累計攤銷1600000元,未計提減值準備,該專利技術(shù)的殘值為0。
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找郭老師,老板娘自己房產(chǎn)200平方,租金假設(shè)13000每個月,老板娘自己去稅局開票回來公司,老板娘要自己交多少稅?感謝老師
北京企業(yè)公司章程在什么網(wǎng)址下載
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬,其他團隊帶人來我醫(yī)館購買膏方,主營業(yè)務(wù)收入(總金額)是 177066, 已收 78951, 團隊欠款 98115, 其中有個客戶交了 100 塊定金,需要退款,100 元定金不含在總金額哪里,我們要返 45% 給那個團隊, 團隊欠款 98115 就直接在返傭哪里抵扣了,然后團隊要再補 18335.3 元給醫(yī)館,但是團隊把那 100 塊定金直接在補款哪里抵扣了,這樣要怎么樣做分錄,老師,我需要分錄
老師,您好!請問一下,我們自行建造的固定資產(chǎn)在轉(zhuǎn)固后還發(fā)生的費用,增加原值的可以追溯到竣工驗收補提折舊嗎?
老師,我們公司是一個物業(yè),然后我們把保安分包給其他保安公司了。這個保安公司要給我們來票的話,開什么內(nèi)容呢?
老師個人勞務(wù)報酬的多少要代扣代繳哪,一個文件規(guī)定的?
為啥不減700元? 我記得課上講過:非自建找差額呀,老師
老師:我們租農(nóng)戶地建起的溫室大棚租給種植戶,要開票開什么項目的發(fā)票才對?
老師,我們應(yīng)發(fā)工資是1萬,有個稅30元,請問計提工資是這樣嗎?借銷售費用-工資1萬,貸應(yīng)付職工薪酬-工資1萬。個稅還計提嗎?
老師,有遇到過這樣的情況嗎?第三方運營機構(gòu)跟廠家合作,在平臺上幫廠家運營店鋪,賺到的錢平臺結(jié)算給第三方公司,現(xiàn)在問題就是,機構(gòu)要轉(zhuǎn)錢給廠家,要廠家開發(fā)票,這種是開什么名稱的發(fā)票?