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Q

老師 給客戶(hù)開(kāi)具的紅字發(fā)票是上年度的,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?

2022-04-21 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-21 11:45

您好。紅沖上年的分錄就可以了。

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快賬用戶(hù)7481 追問(wèn) 2022-04-21 11:48

把上年的分錄沖紅對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 11:48

對(duì),這樣處理就對(duì)了。

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快賬用戶(hù)7481 追問(wèn) 2022-04-21 11:49

好的 謝謝老師

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快賬用戶(hù)7481 追問(wèn) 2022-04-21 11:51

借方是用以前年度調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 及應(yīng)交稅費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-21 11:52

是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶(hù)7481 追問(wèn) 2022-04-21 11:55

上次我提問(wèn)有個(gè)老師讓我只沖紅銷(xiāo)項(xiàng)稅,我感覺(jué)不太對(duì),所以又問(wèn)了

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齊紅老師 解答 2022-04-21 11:56

。原來(lái)的分錄都要紅沖。不是紅沖一個(gè)科目

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-21 11:57

那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),原來(lái)是貸方,現(xiàn)在紅沖是在借方或者貸方負(fù)數(shù)。

頭像
快賬用戶(hù)7481 追問(wèn) 2022-04-21 11:58

我原來(lái)做的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在做借:以前年度調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 對(duì)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-21 12:00

不對(duì),借方還有應(yīng)交稅費(fèi)呢。

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-21 12:00

就是說(shuō)原來(lái)相反的分錄,你少來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)。

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您好。紅沖上年的分錄就可以了。
2022-04-21
你好 借:以前年度損益調(diào)整 增值稅 貸:應(yīng)收賬款
2022-04-03
您好,。您好,您做原來(lái)負(fù)數(shù)的分錄。
2022-08-09
您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方紅字 這樣寫(xiě)分錄
2022-04-21
你好 這個(gè)分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸:應(yīng)收賬款
2023-02-07
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