您好。紅沖上年的分錄就可以了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)具給客戶(hù)的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,怎么開(kāi)具紅字發(fā)票喃
老師 給客戶(hù)開(kāi)具的紅字發(fā)票是上年度的,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師您好,我想問(wèn)下,上個(gè)月開(kāi)具的普票已經(jīng)給客戶(hù),這個(gè)月要紅沖,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的紅字發(fā)票需要給客戶(hù)么,之前已經(jīng)開(kāi)的需要問(wèn)客戶(hù)要回來(lái)么
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)在當(dāng)月有開(kāi)紅字發(fā)票信息表給客戶(hù),客戶(hù)開(kāi)紅字發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,
老師又給問(wèn)題我們?nèi)ツ杲o客戶(hù)來(lái)了一賬8800的發(fā)票,賬上還有900是今年付款的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,客戶(hù)讓我們開(kāi)7900的紅字發(fā)票。這個(gè)賬怎么做平
投標(biāo)服務(wù)費(fèi)和投標(biāo)保證金記什么科目
公司以知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股別的公司需要繳納增值稅嗎?還是需要繳納其他稅種?
行政事業(yè)單位,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)該記在哪個(gè)科目里
老師,公司買(mǎi)一輛車(chē),發(fā)票含稅394800,首付了114800,是不是相當(dāng)于貸款了280000啊
老師,財(cái)務(wù)給員工買(mǎi)飛機(jī)票,由于機(jī)票還沒(méi)出來(lái),開(kāi)不了發(fā)票,可以先讓他拿流水證明來(lái)做賬等發(fā)票開(kāi)了再放這里面嗎?
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢(qián)的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問(wèn)題?怎么解決
老師 飯店裝修 買(mǎi)進(jìn)來(lái)用的窗簾 應(yīng)該怎么入賬
有沒(méi)有建筑勞務(wù)施工合同的模版呀,就是純勞務(wù)那種
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老師好,公司現(xiàn)有設(shè)備35萬(wàn),現(xiàn)公司想簽一份租賃合同80,這樣可行嗎?
把上年的分錄沖紅對(duì)嗎?
對(duì),這樣處理就對(duì)了。
好的 謝謝老師
借方是用以前年度調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 及應(yīng)交稅費(fèi)嗎
是的,這樣處理是正確的。
上次我提問(wèn)有個(gè)老師讓我只沖紅銷(xiāo)項(xiàng)稅,我感覺(jué)不太對(duì),所以又問(wèn)了
。原來(lái)的分錄都要紅沖。不是紅沖一個(gè)科目
那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),原來(lái)是貸方,現(xiàn)在紅沖是在借方或者貸方負(fù)數(shù)。
我原來(lái)做的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在做借:以前年度調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 對(duì)嗎
不對(duì),借方還有應(yīng)交稅費(fèi)呢。
就是說(shuō)原來(lái)相反的分錄,你少來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)。