你好,個體戶申報(bào)個稅收入,是增值稅申報(bào)的不含增值稅的收入金額
我們是個體戶,定期定額自行申報(bào),增值稅納稅申報(bào)表邸第11行我只填銷售收入還是填銷售收入和稅額加一塊的數(shù)?老師
個體戶,開了普票,填寫增值稅申報(bào)表時候用不含稅收入金額填寫是嗎?
小規(guī)模和個體戶增值稅申報(bào)表填寫免稅銷售額按照含稅銷售額填寫還是未稅呢
個體戶查賬征收 1.2021年第一季度銷售額657578.14、增值稅稅額15406.86,當(dāng)時報(bào)個人經(jīng)營所得稅時填報(bào)的收入按銷售額填寫的,沒有加入稅額,這樣填寫對嗎 2.2021年第二季度,這個個體戶銷售額5千多,稅額幾百元,由于銷售額未達(dá)45萬增值稅減免了,那申報(bào)表里填寫的收入是價稅合計(jì)金額嗎
個體戶增值稅申報(bào)表里的未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11欄如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額不含稅收入嗎,還有個體戶定期定額申報(bào)表申報(bào)經(jīng)營所得的報(bào)表,也就是經(jīng)營所得,表里應(yīng)稅項(xiàng)2如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額還是核定金額還是怎樣的情況
采購單可以作為合同依據(jù)嗎,只有采購單,沒有合同,開專票是可以的不做合同嗎
老師你好,請問長期償債能力是越高越好還是越低越好,短期償債呢
內(nèi)賬會做了,外賬能做的了嗎?
老師,我24年的報(bào)表有部分無票成本需要做納稅調(diào)整,調(diào)整完后,就有利潤了,我想把24年底的固定資產(chǎn)做加速折舊,請問老師,固定資產(chǎn)加速折舊有什么需要特別注意的問題嗎,謝謝
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計(jì)記賬有嚴(yán)重的錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重新建賬重做了一遍,所以差別很大,現(xiàn)在我已經(jīng)重新記完,我現(xiàn)在是調(diào)以前的舊賬,還是用新賬,可不可以舊賬存檔,用新賬,2016-2024年的賬不變,相當(dāng)于2025年我應(yīng)該調(diào)賬,調(diào)2016-2024年的賬,我現(xiàn)在不調(diào)了,把2016-2024年的賬全部做一遍。
企業(yè)收只確認(rèn)加工費(fèi)收入,是收入準(zhǔn)則的那一條
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人注銷的賬務(wù)處理
公司社保賬戶如何開通
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點(diǎn)?老師,詳細(xì)一點(diǎn)
必須填寫那個金額嗎
你好,是的,是這樣的
但是我看之前的也不是那個數(shù)?那成本呢
你好,不是那個數(shù),就需要做更正 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本
是這個數(shù)嗎
你好,你是指收入的填寫嗎??
就是我報(bào)個體戶個稅那里需要填收入和成本 不知道咋填
你好 收入就是你單位利潤表的收入金額啊 成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括期間費(fèi)用?
但是這個個體好像沒做賬沒有利潤表
你好,沒有利潤表 是無法做個人所得稅申報(bào)的?
那咋辦呢
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,出具利潤表才可以申報(bào)?
根據(jù)增值稅申報(bào)表看不出來哦
你好,根據(jù)增值稅申報(bào)表,是不知道成本是多少,也不知道利潤是多少的?