同學(xué),你好,填寫到11行,季度不超三十萬的話
老師在申報(bào)小規(guī)模增值稅時(shí)候,這個(gè)本期扣除額填寫含稅的金額嗎?是填寫代開的專票和開具普票的合計(jì)嗎
個(gè)體戶,開了普票,填寫增值稅申報(bào)表時(shí)候用不含稅收入金額填寫是嗎?
七月個(gè)體戶增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么填寫,開了9465.35普票,開了47524.75專票,個(gè)體戶5月20成立,核定額度是每月19600
個(gè)體戶增值稅申報(bào)表里的未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11欄如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額不含稅收入嗎,還有個(gè)體戶定期定額申報(bào)表申報(bào)經(jīng)營所得的報(bào)表,也就是經(jīng)營所得,表里應(yīng)稅項(xiàng)2如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額還是核定金額還是怎樣的情況
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)候,開了3%普票40萬,減免稅申報(bào)表里,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填寫40萬,還是填寫不含3%稅的銷售額388349.51???
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
是不超過三十萬,但是填寫不含稅的那部分?jǐn)?shù)額嗎?我之前都是填報(bào)的不含稅的那部分,但是我報(bào)經(jīng)營所得時(shí)候的收入是含稅的收入數(shù)據(jù),工商年報(bào)的收入與經(jīng)營所得申報(bào)一致,
同學(xué),你好,收入都是不含稅的吧。
但是經(jīng)營所得申報(bào)的話,比如八萬不含稅收入,稅800,但是實(shí)際上最后這個(gè)800不用交的,要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的吧!這樣總收入不就是8.08萬了?
同學(xué),你好,理解對(duì)的。你現(xiàn)在填寫的增值稅報(bào)表,就是這樣填天之翼,這個(gè)八百是不繳增值稅的。
老師,如果按您說的,增值稅和所得稅都用不含稅收入的話,那我現(xiàn)在申報(bào)的增值稅用不含稅的,所得稅和工商年報(bào)都是用的含稅收入,這樣會(huì)不會(huì)出問題?應(yīng)該怎么改呢?
那這樣的話,工商年報(bào)只要和所得稅申報(bào)對(duì)上就行是吧?
同學(xué),你好,是的,這兩個(gè)對(duì)上就可以