同學(xué)你好 這個(gè)不能稅前扣除的嗎
老師我們是服務(wù)性企業(yè),我們發(fā)生的管理費(fèi)用里的代服務(wù)費(fèi),及報(bào)關(guān)代理費(fèi)發(fā)生的金額匯算清繳這個(gè)管理費(fèi)應(yīng)該填在哪一行里面啊
老師,我們是非保險(xiǎn)企業(yè),但是發(fā)生了財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)應(yīng)該在匯算清繳納稅調(diào)整表里填寫在哪一行里面?
老師,我們?cè)谕獾赜袀€(gè)飛行項(xiàng)目,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的咨詢費(fèi),開的發(fā)票也是咨詢服務(wù)費(fèi),這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)里還是主營業(yè)務(wù)成本—服務(wù)費(fèi)里?
代理記賬開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們填報(bào)匯算清繳,這個(gè)要填在期間費(fèi)用哪個(gè)位置。做賬:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報(bào)表不一致。該怎么辦?
財(cái)務(wù)費(fèi)用基本上都是依據(jù)銀行回單入賬的沒有和銀行索要發(fā)票這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用能抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師,請(qǐng)問一下,填寫企業(yè)工商年報(bào)的時(shí)候,24年股東有變化,"股東(發(fā)起人)出資情況表"那一欄是填寫舊股東,還是新股東
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,好多年的銀行手續(xù)費(fèi)利息費(fèi)發(fā)票沒跟銀行索要,如果讓對(duì)方開專票,怎么入賬,之前記賬是借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出/銀行手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款
一般規(guī)模公司,比如本月開了113萬銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月底前收了60萬的成本發(fā)票,是不是當(dāng)月有13萬減去60萬的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多少可以抵多少,那么企業(yè)所得稅是按幾個(gè)點(diǎn)要預(yù)交企業(yè)所得稅?
老師您好!公司注銷,清稅證明拿到就可以在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示注銷了是嗎?
老師,贈(zèng)送客戶物品做到費(fèi)用,企稅需要調(diào)增嗎
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對(duì)方也沒紅沖,這是怎么回事
老師好,未開票金額是1200元,它的增值稅應(yīng)該怎么算呢?
最下邊的一條短信什么意思呀
老師賣吊車,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師我們企業(yè)發(fā)生額的支付報(bào)關(guān)服務(wù)費(fèi)金額,在匯算清繳時(shí)應(yīng)填在管理費(fèi)用里面的哪里明細(xì)欄目里面
同學(xué)你好 填寫在第25行其他里面的