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您好,抵扣稅控系統(tǒng)每年的技術(shù)服務(wù)費(fèi)分錄怎么做啊

2022-04-19 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-19 09:57

借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶4014 追問 2022-04-19 09:58

那意思科目余額表減免稅款會(huì)一直有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-19 09:59

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有余額的。

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快賬用戶4014 追問 2022-04-19 10:02

那借方是不是就有余額了

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:03

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)未交增值稅不可以嗎?你都不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)。

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:03

說一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面的。

頭像
快賬用戶4014 追問 2022-04-19 10:08

單位沒有設(shè)置未交增值稅,…

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:10

你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面?

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借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-19
  借:管理費(fèi)用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-11-13
借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2021-11-08
你好; 借管理費(fèi)用- 維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 ;抵減 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額 貸管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)??
2023-02-28
借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2021-07-07
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