借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師您好,我想請(qǐng)問下首年的稅控系統(tǒng)金稅盤費(fèi)用160和稅控系統(tǒng)技術(shù)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280入賬的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實(shí)際抵扣的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時(shí)一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
老師,一般納稅人,稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣,做分錄,怎么做最簡(jiǎn)單方便?
您好,抵扣稅控系統(tǒng)每年的技術(shù)服務(wù)費(fèi)分錄怎么做啊
支付稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
那意思科目余額表減免稅款會(huì)一直有余額嗎?
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有余額的。
那借方是不是就有余額了
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)未交增值稅不可以嗎?你都不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)。
說一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面的。
單位沒有設(shè)置未交增值稅,…
你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面?