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Q

請問老師實際工作中,客戶購買100元商品贈送積分,積分將來可以兌換商品,那么成本如何算呢?

2022-04-17 22:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-17 23:24

你好,你可以分攤計入收入(合同負債),那個積分可以作為銷售費用

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快賬用戶9941 追問 2022-04-18 00:48

怎么分攤呢,收入是多少銷售費用是多少

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齊紅老師 解答 2022-04-18 07:48

收入是按公允價值分攤的話,成本也按照類似的方法分攤的呢

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快賬用戶9941 追問 2022-04-18 09:28

這樣實際工作中會不會太麻煩?

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齊紅老師 解答 2022-04-18 18:42

會,所以一般是計入費用的呢

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快賬用戶9941 追問 2022-04-18 19:38

實際工作中真入費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-18 20:17

公司贈與100積分,并沒有動用現(xiàn)金,實際上是一種應(yīng)付未付的折扣。贈送時會計分錄: 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款--100積分 (2)客戶購物使用代金券時,會計分錄: 借:其他應(yīng)付款--100積分 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶9941 追問 2022-04-18 20:20

這樣會不會跟很多人的積分搞混 不知道都是哪些人的積分,

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齊紅老師 解答 2022-04-18 20:33

那你在其他應(yīng)付款-寫上名字

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快賬用戶9941 追問 2022-04-18 20:46

那有幾千個名字,那樣二級科目多了幾千個啊

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齊紅老師 解答 2022-04-18 21:03

積分沒有單獨的會員積分系統(tǒng)嗎

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快賬用戶9941 追問 2022-04-18 21:08

沒有啊,怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2022-04-18 22:12

那你全部看賬來進行積分核對嗎?

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快賬用戶9941 追問 2022-04-18 22:52

你們公司的怎么做的呢

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齊紅老師 解答 2022-05-07 17:25

這個一般免費軟件都有會員功能,一般都是軟件來看,賬務(wù)處理就按賬務(wù)流程走,分開的

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你好,你可以分攤計入收入(合同負債),那個積分可以作為銷售費用
2022-04-17
你好!1、公司發(fā)出代金券,并沒有動用現(xiàn)金,而是說以后可以沖抵現(xiàn)金,實際上是一種應(yīng)付未付的折扣。記賬: 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款-代金券 2、客戶下次購物,使用代金券 借:其他應(yīng)付款-代金券 庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (一般都是商家搞活動,不牽涉增值稅的) 如果到期尚未兌現(xiàn)的代金券,就是其他應(yīng)付款-代金券的科目余額,沖回 借:其他應(yīng)付款-代金券 貸:銷售費用 例如某公司3月份實現(xiàn)銷售商品10000件,商品標價每件20元,每件實際成本為12元,稅率17%,并給予購貨方10%的銷售折扣。 借:應(yīng)收賬款210600 貸:主營業(yè)務(wù)收入180000(10000*20*0.9為折后的金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)30600(180000*17%)
2020-10-23
你的單位可以是本的 這樣不就行了嗎 開發(fā)票開0.5本
2021-09-29
這個按照8800開票就行的,不需要單獨設(shè)置客戶的名字
2023-11-14
您好。 1.首先這是有繳納個稅問題的,但是實務(wù)中確實基本沒有代扣過個稅,稅務(wù)局在這快,非上市公司查的也不會那么嚴格。 2.贈送積分,您根據(jù)價值,借-銷售費用 貸-預(yù)計負債,客戶用積分兌換時,沖減預(yù)計負債,年末未使用的積分價值,您要調(diào)整應(yīng)納稅所得額。 3.您購入京東卡計入庫存商品等科目,客戶用積分兌換時,借-預(yù)計負債,貸-庫存商品 銷項稅。
2020-10-24
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