同學(xué)你好,是的哈,就是對應(yīng)填或者導(dǎo)入哈
#提問#老師年報的利潤表的數(shù)據(jù)里有個上年金額怎么填寫?什么意思要填寫去年的數(shù)據(jù)么?還是根據(jù)財務(wù)報表12月的利潤表里的本月數(shù)填寫?
老師好!請問我財務(wù)報表季報時,是不是把我從用友軟件上生成的6月資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫上去就可以了,還是利潤表本月數(shù)填寫時要把用友軟件生成的4一6月數(shù)據(jù)相加后填寫。
信息技術(shù)服務(wù)增值稅,應(yīng)繳,減免,表格里應(yīng)該填寫多少,是根據(jù)圖二里的數(shù)據(jù)填的嗎?
老師,圖片里表格的錄入數(shù)據(jù)是不是根據(jù)用友生成的財務(wù)報表對應(yīng)填寫的?
老師您好,請問一下,T3用友軟件中根據(jù)什么表的數(shù)據(jù)手動填寫財務(wù)報表呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機,以前是做到工程施工折舊費里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報?
如果不一樣有什么影響嗎
不一樣的話,那請問是根據(jù)什么填的,沒有依據(jù)的亂報亂填,稅務(wù)查到罰款哈
如果有依據(jù)但又不是跟用友系統(tǒng)生成的利潤表資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一樣呢?
填這個的依據(jù)就是做賬,生成報表,這都是需要對應(yīng)起來的。其他情形胡亂改動,就是沒有依據(jù)哈,沒查到會沒事的,查到了就罰款
罰企業(yè)是嗎?會不會追責(zé)會計?
罰企業(yè),如果會計涉嫌偷逃稅款,會處罰的
那如果是我來之前的會計做的帳,會不會追責(zé)我呢?
不會的哈,和你沒關(guān)系
那我這個季度填寫這個報表就是根據(jù)我這三個月做的帳,用友生成的利潤表這些,填入進去是嗎
對的啊,就是根據(jù)這些填進去的哈