對,按照12月份的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表填寫。
老師您好,請問填寫第三季度季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,就是填寫自己的9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表么?
老師,去年年報(bào)是不是就是12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和12月的利潤表?謝謝
老師您好 2021.1.1-2021.12.31日財(cái)務(wù)報(bào)表 就是按著12月份的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表填寫 對吧 ,謝謝
老師好,2022年報(bào)(全年財(cái)務(wù)報(bào)表)中的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表就是2022年12的資產(chǎn)負(fù)債表,第四季度中的全年總利潤表,12月的現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)吧,謝謝。
請問老師 小規(guī)模季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 按9月份的資產(chǎn)負(fù)債和利潤表填寫就可以是吧
小規(guī)模納稅人的個體工商戶個稅也是按季度申報(bào)吧?
領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)利潤開股東會用 我是根據(jù)利潤表里的利潤統(tǒng)計(jì)數(shù)呀? 還是按實(shí)際利潤=收入-費(fèi)用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計(jì)方法更合適?
老師你好,我想問一下,我們之前有一個會計(jì)把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個票,才能把稅調(diào)回來。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購設(shè)備的差旅費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目?
老師,新公司。我準(zhǔn)備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設(shè)置期初余額,你看看我設(shè)置的銀行存款對嗎?
伙食費(fèi)是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價稅合計(jì)394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開錯了怎么作廢
設(shè)備3-5萬左右,給紅十字會的,我們賬務(wù)上要注意什么? 需要紅十字會出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會的,開具的發(fā)票是*會展服務(wù)*會展服務(wù),我們會議會請專家講課,走的靈活用工平臺,我們開票可以開什么呢,會展服務(wù)*會議展覽服務(wù)費(fèi),現(xiàn)代服務(wù)*會議服務(wù)費(fèi)可以嗎
利潤表中的上年金額填寫什么呢
上年金額就是上年末的金額。
利潤表中的數(shù)據(jù)都是月月結(jié)轉(zhuǎn) 沒有余額的呢,具體填哪個月的哪個數(shù)呢
就是你上個年度12月末的金額。
12月末沒有金額呢,有12月本月金額,填寫這個?
對,那就填寫這個行。