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1、資料:某企業(yè)生產(chǎn)過程中發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200000元,乙材料160000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲 材料120000元,乙材料40000元.車間領(lǐng)用甲材料12000元,廠部領(lǐng)用 乙材料400元。 (2)分配工資:應(yīng)付A、B產(chǎn)品人工工資共計120000元,按A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工時 分配生產(chǎn)工人工資。A產(chǎn)品生產(chǎn)工時1000小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時2000小 時。車間管理人員工資60000元,行政人員工資10000元。 (3)向銀行提取現(xiàn)金,發(fā)放工資。 (4)計提固定資產(chǎn)折舊,其中:車間16000元,廠部門6000元。 (5)以銀行存款支付下季度雜志費6000元。 (6)以銀行存款支付水電費,車間2000元,廠部1000元。 (7)按生產(chǎn)工時分配制造費用。(寫出計算過程) (8)期初沒有在產(chǎn)品,A產(chǎn)品當(dāng)月全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品完工產(chǎn)品成本。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)會計分錄;并計算完工產(chǎn)品的總成本。
(一)間接費用的核算 根據(jù)某施工單位本月發(fā)生下列有關(guān)間接費用的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄: (1)分配本月份現(xiàn)場管理人員工資總額20 000元。 (2)施工單位管理用房屋的原值為500 000元,月折舊率為0.3%。 (3)發(fā)生固定資產(chǎn)維修費750元,以銀行存款支付。 (4)用銀行存款支付差旅費交通費2 000元,辦公費800元。 (5)辦公領(lǐng)用其他材料,實際成本6 600元。 (6)領(lǐng)用一次性攤銷的工具500元。 (7)用銀行存款支付防暑飲料款3 000元。 (8)臨時設(shè)施原值為40 000元,預(yù)計凈殘值率為4%,分20個月攤銷。 (9)本月份各項建筑工程的直接費為:甲400 000元,乙工程300 000元。按各工程的直接費比例分配間接費用(要求寫出計算過程并編制會計分錄)。 工程核算對象 直接費成本 分配率 分配金額 甲工程 400 000 0.061 24 497 乙工程 300 000 0.061 18 373 合計 700 000 0.061 42 870 (二)工程計價的核算 某施工企業(yè)10月31日收到乙分包單位開出的“工程價款結(jié)算賬單”,應(yīng)付工程價款400 000元,可扣回的
利達(dá)建筑企業(yè)下屬的某一項目部2021年11月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、以銀行存款支付工地燃料費3100元2計提工地現(xiàn)場固定資產(chǎn)折1日費3100元3、應(yīng)付項目部管理人員工資55000元4領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料400元5、本月有A、B工程兩個工程開工,A工程的工資是120000元,B工程的工資是80000元編制間接費用發(fā)生的會計分錄。按人工費分配施工間接費用,編制分配的相關(guān)會計分錄。
4.20×x年8月1日,某公司自建一條流水生產(chǎn)線,購入為工程準(zhǔn)備的各種物資300000元,支付的增值稅額為4800元,款項以銀行存款支付,物資全部用于工程建設(shè)使用生產(chǎn)用材料一批,實際成本為25000元分配工程人員工資70000元,支付其他費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費20000,增值稅2000元工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)要求:(1)編制購入工程物資時的會計分錄。(2)編制工程領(lǐng)用工程物資時的會計分錄(3)編制工程領(lǐng)用本企業(yè)材料用時的會計分錄(4)編制分配工程人員工資時的會計分錄(5)編制支付工程其他費用的會計分錄(6)編制轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的會計分錄
某項目部2015年8月份發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付工地燃料費2600元,支付勞保用品修理費500元,增值稅進(jìn)項稅額共計為496元(2)計提工地現(xiàn)場固定資產(chǎn)折舊費5000元(3)根據(jù)工資分配表。應(yīng)付項目部管理人員工資55000元(4)報銷項目管理人員差旅費3000元,以現(xiàn)金支付(5)領(lǐng)用一次性攤銷的工具300元,勞保現(xiàn)金100元(6)交通班車領(lǐng)用油料1300元(7)本月該施工單位工程項目資料如下表所示(單位:元)工程類別工程項目直接成本其中:人工費成本鐵路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大橋60000046000104線路50000032000要求:(1)根據(jù)上述資料,編制間接費用發(fā)生的會計分錄。(2)登記“施工間接費用明細(xì)帳”,并結(jié)出發(fā)生額和余額。根據(jù)上述資料分配施工間接費用,編制分配的相關(guān)會計分錄。
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
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應(yīng)付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個補(bǔ)稅補(bǔ)?補(bǔ)多少
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