1借無形資產(chǎn)120000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額7200 貸銀行存款127200
如果匯算清繳的時候 有很多管理費用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財務(wù)報表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進項稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設(shè)置?
這個月的個稅申報了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報,個稅變成600元了,這個多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費用票最晚什么時間開進來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時顯示這個
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補提存貨跌價準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
2借管理費用1000 貸累計攤銷1000
3借銀行存款84800 累計攤銷50000 貸無形資產(chǎn)120000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅4800 資產(chǎn)處置損益10000
4借其他業(yè)務(wù)成本30000 貸累計攤銷30000
5借銀行存款6360000 累計攤銷1200000 帶無形資產(chǎn)3000000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅360000 資產(chǎn)處置損益4200000
6借研發(fā)支出費用化支出20 貸銀行存款20
7借研發(fā)支出-資本化支出40 -費用化支出15 貸原材料20 應(yīng)付職工薪酬15 銀行存款20
老師還有問
新問題請從新提問
求求了!謝謝
這是規(guī)定,我做了也是平臺不允許