同學(xué)你好, 借,原材料110 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13.9 貸,營業(yè)外收入113 貸,銀行存款10.9
銷售產(chǎn)品收入2000萬,接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬,增值稅1.3萬,企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)。運(yùn)雜費(fèi)0.3萬
銷售產(chǎn)品收入2000萬,接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬,增值稅1.3萬,企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)。運(yùn)雜費(fèi)0.3萬這個(gè)怎么算
2019年10月,某居民企業(yè)(增值稅一般納稅人)接受捐贈(zèng)一批材料,取得捐贈(zèng)方按市場(chǎng)價(jià)格開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元、增值稅稅額13萬元。該企業(yè)委托某運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)將該批材料運(yùn)回,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額10萬元、增值稅稅額0.9萬元。求分錄
某生產(chǎn)企業(yè)2019年6月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,委托裝卸搬運(yùn)公司裝卸貨物,取得裝卸搬運(yùn)公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸搬運(yùn)費(fèi)2000元;本月銷售貨物委托運(yùn)輸企業(yè)將貨物運(yùn)送給購買方,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元。該企業(yè)本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(上述涉及的企業(yè)均為增值稅一般納稅人)
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入300萬元轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額33.9萬元;外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅10.5萬元發(fā)生購貨運(yùn)輸,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)40萬元;接受某公司捐贈(zèng)的生產(chǎn)用材料一批取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款59萬元、增值稅7.67萬元;購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款60萬元、增值稅7.8萬元。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅。
老師,下午好,25年中級(jí)財(cái)管就除了第四章有變化,其他還有嘛變動(dòng)嘛
老師,老板有個(gè)個(gè)體戶,他經(jīng)營所得每個(gè)月扣5000,但是我給我給他在另外的公司申報(bào)工資的話,還能做專項(xiàng)附加扣除扣嗎?
小規(guī)模減免稅入營業(yè)外收入,然后營業(yè)外收入金額大怎么辦?
我是賣手機(jī)的個(gè)體工商戶,客戶要開專票,在開票的時(shí)候金額那填含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?對(duì)方是一般納稅人
老師,一般人甲公司,給乙公司開了一張維修費(fèi)的普票,今天對(duì)公戶收到乙公司給維修款,這項(xiàng)目業(yè)務(wù)沒有成本或是補(bǔ)以前的銷項(xiàng)票,沒有具體的賬目,我要怎么做分錄
老師職工教育經(jīng)費(fèi),為什么下面分公司轉(zhuǎn)過來的教育經(jīng)費(fèi),會(huì)計(jì)沖減管理費(fèi)用-其他費(fèi)用,
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋的時(shí)候 有一欄要填寫發(fā)票金額 這個(gè)填含稅還是不含稅金額
老師,研發(fā)投入是含知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入,還是兩者平級(jí)或者叫分開核算啊
個(gè)體工商戶年報(bào),資金數(shù)額寫什么
老師,更正去年的個(gè)人所得稅,因?yàn)樗谄渌景l(fā)工資了,意思就是同時(shí)兩邊報(bào)了個(gè)稅,另外一邊申報(bào)的金額比較高,我這邊申報(bào)的未產(chǎn)生個(gè)稅,今天我這邊的已經(jīng)幫他刪除更正申報(bào)了,但是產(chǎn)生了900多的稅款是怎么回事?