你好; 是多計提了還是少計提了。少計提了是這樣做 ;
郭老師,您剛剛發(fā)的分錄:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整。 請問還需要調(diào)整2021年的匯算清繳嗎?
老師你好,21年工資多計提,今年得沖減,借應(yīng)付職工薪酬4000,貸以前年度損益調(diào)整4000,更正:借管理費用-職工工資3500,貸應(yīng)付職工薪酬3500,對嗎?
2020年會計分錄借:管理費用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門核查到有17950元工資不實,讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務(wù)部門有說要通過以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--為分配利潤
去年的工資今年一查多核算了4000,現(xiàn)在調(diào)整借 以前年度調(diào)整損益 4000 貸 管理費用-應(yīng)付職工薪酬對嗎
借:以前年度損益調(diào)整-管理費用 2 貸:應(yīng)付職工薪酬 2 貸方應(yīng)付職工薪酬表示負債增加嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
郭老師在嗎,前天我咨詢的境外支付問題,還想再咨詢下
老師,我上個月有筆個稅手續(xù)費返還做營業(yè)外收入,確認增值稅,那我利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)加營業(yè)外收入才等于增值稅報表的本年累計數(shù),是嗎?
可以從資產(chǎn)負債表和利潤表上統(tǒng)計出增值稅稅負嗎?
老師我們小規(guī)模公司,購買了車輛含稅26萬,繳納的車輛購置稅怎么入賬。會計分錄怎么做
你好老師,對于成建稅,減半收,這些序號我選擇哪個???怎么沒有找到減半,你截圖給我,選哪個
根據(jù)個稅申報數(shù)據(jù)一比對,顯示多計提了4000
?你好;? 多計提了? 你就做反了 。? ? ? ?沖計提做? ?借應(yīng)付職工薪酬? 貸? ???以前年度調(diào)整損益-管理費用? ;? 借? ??以前年度調(diào)整損益-管理費用? 貸利潤分配-未分配利潤 ;這樣處理的? ?
不但多計提還顯示發(fā)放了
發(fā)出去了嗎?沖計提分錄
發(fā)了,那就直接 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用
跨年了的哇,你按我說的做