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去年的工資今年一查多核算了4000,現(xiàn)在調(diào)整借 以前年度調(diào)整損益 4000 貸 管理費用-應(yīng)付職工薪酬對嗎

2022-04-14 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 17:53

你好; 是多計提了還是少計提了。少計提了是這樣做 ;

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快賬用戶4147 追問 2022-04-14 17:56

根據(jù)個稅申報數(shù)據(jù)一比對,顯示多計提了4000

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齊紅老師 解答 2022-04-14 17:59

?你好;? 多計提了? 你就做反了 。? ? ? ?沖計提做? ?借應(yīng)付職工薪酬? 貸? ???以前年度調(diào)整損益-管理費用? ;? 借? ??以前年度調(diào)整損益-管理費用? 貸利潤分配-未分配利潤 ;這樣處理的? ?

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快賬用戶4147 追問 2022-04-14 18:14

不但多計提還顯示發(fā)放了

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齊紅老師 解答 2022-04-14 18:35

發(fā)出去了嗎?沖計提分錄

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快賬用戶4147 追問 2022-04-14 18:36

發(fā)了,那就直接 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用

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齊紅老師 解答 2022-04-14 18:37

跨年了的哇,你按我說的做

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你好; 是多計提了還是少計提了。少計提了是這樣做 ;
2022-04-14
你好,管理費用改成以前年度損益調(diào)整。
2022-04-01
對的是的,是這么做的。
2022-03-05
您好,不是,是借以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資(紅字) 借未分配利潤(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字)
2022-04-13
你好,你這個服務(wù)費租賃費具體的是哪個科目?如果是往來科目的可以。
2024-05-06
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