你好,你有個(gè)簡(jiǎn)單的辦法,就是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師, 咨詢一下公司一直是做的手工帳 去年四五月才開(kāi)始做的電子帳 然后錄期初余額的時(shí)候有一個(gè)已交稅金有余額,建賬后沒(méi)有用這個(gè)科目記應(yīng)交未交的增值稅了 那這個(gè)科目是不是沒(méi)有辦法調(diào)整了呀 一直掛在這了
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額,其他明細(xì)科目都沒(méi)有余額了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
未交增值稅有貸方余額 但是實(shí)際上沒(méi)有需要繳納的稅了 應(yīng)該是之前銷項(xiàng)稅記多了 然后一直在期初余額 如何能調(diào)整成沒(méi)有余額了
請(qǐng)問(wèn)年初更換軟件,未交增值稅借方有余額,一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅全部抵扣完以后,按稅局報(bào)表上的未交增值稅貸方應(yīng)該有余額,現(xiàn)在軟件上是未交增值稅借方一直余額,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
年末賬務(wù)上留抵稅貸方有余額,但實(shí)際上增值稅申報(bào)表是抵扣完了的留抵稅,真實(shí)是不存在留抵稅額的,如果要消掉這個(gè)余額應(yīng)該如何調(diào)賬
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項(xiàng)目,開(kāi)發(fā)票給2公司,開(kāi)票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費(fèi)和7%的稅費(fèi),最終要付1公司多少結(jié)算費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院采購(gòu)可以給個(gè)人備用金嗎個(gè)人采購(gòu)后可以把款轉(zhuǎn)個(gè)人嗎,請(qǐng)有醫(yī)院相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師解惑哦!
企業(yè)減資,工商變更完,稅務(wù)要怎么變更呢?
早上好老師,想咨詢些問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,法定繼承、遺囑、遺贈(zèng)、遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議同時(shí)都存在時(shí),繼承開(kāi)始后的繼承順序是什么??jī)斶€債務(wù)的順序是什么?
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來(lái)惡心我,對(duì)我有意見(jiàn),感覺(jué)要?dú)馑懒?/p>
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外嗎
可以的可以的,你摘要寫調(diào)整科目就可以。