交稅費的是負數(shù)的話,你是不是沒有集體增值稅?

老師,你好。我們公司是一般納稅人,進項稅額比銷項稅額多,財務軟做賬后,資產負債表中應交稅費的期末余額是負數(shù),需要調整嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人這個月資產負債表上的應交稅費的期末余額是233.1老師,我怎么看這個數(shù)是怎么來的
老師您好!小規(guī)模納稅人用財務軟件生成的資產負債表,應交稅費,期末余額是負數(shù),是什么原因喲?
請教個問題,資產負債表中的“應交稅費”期末余額是負數(shù)了,是什么原因造成的?怎樣解決?
老師, 資產負債表里面應交稅費期末余額是負數(shù),是什么原因
電動三輪車最低折舊年限幾年?
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據呢?
為什么app老師閃退?。堪姹疽咽亲钚掳姹?。
老師住宿費開成個人名字能報銷嗎?
阿里巴巴國際站平臺上報收入,匯率取哪一天?
庫存商品賬面少,實際庫存多,如果被查到,需要怎么補稅?
老師請問小規(guī)模納稅人開專票后要繳納幾個點的稅
老師,咱們平時買的調料,蔬菜,米面屬于什么類別,稅率是一樣的嗎
這個月進材料100萬,產生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當月抵扣增值稅的時候整整100萬的產業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應進項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務成本里呢?這個過程中的賬務處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進項進來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎

請使用微信掃一掃登錄


老師小規(guī)模如何計提增值稅呢?計提了附加稅。
稅金附加打印交水費應交城建稅,教育費附加。
老師,應交稅費科目期末是借方余額2000,資產負債表里是-2000。這樣是什么原因?
這個復數(shù)是說明是可以抵扣的。